687/2023 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
761,00 € |
02.08.2023 |
|
|
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
688/2023 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 260,00 € |
02.08.2023 |
|
|
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
562023TS |
duša, pneu |
Technické služby |
31826245 |
SIPP spol,s.r.o. |
36267104 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
50,00 € |
02.08.2023 |
|
|
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
582023TS |
Telefónny poplatok |
Technické služby |
31826245 |
T- COM |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
37,99 € |
02.08.2023 |
|
|
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
670/2023 |
servis požiarného auta IVECO Daily |
Gabčíkovo |
00305391 |
AUTO - IMPEX spol. s.r.o. |
17329477 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 108,69 € |
01.08.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
670/2023 |
servis požiarného auta IVECO Daily |
Gabčíkovo |
00305391 |
AUTO - IMPEX spol. s.r.o. |
17329477 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 108,69 € |
01.08.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
671/2023 |
poistenie majetku |
Gabčíkovo |
00305391 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
3 571,72 € |
01.08.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
672/2023 |
servis telefónneho systému |
Gabčíkovo |
00305391 |
Postel DS, s.r.o. |
36238023 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
78,00 € |
01.08.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
669/2023 |
Zemné a betonárske práce na stavbe Bratislavská ul./chodník/ |
Gabčíkovo |
00305391 |
Csicsai Imrich-murár |
33474206 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
3 800,00 € |
31.07.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
663/2023 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lindstrom,s.r.o. |
35742364 |
Iné |
29,76 € |
28.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
665/2023 |
havarijné poistenie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Komunálna poisťovňa,a.s. |
31595545 |
Iné |
480,89 € |
28.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
667/2023 |
strava, občerstvenie - TID kajakári |
Gabčíkovo |
00305391 |
Valéria Szabóová |
35018755 |
Kultúra, média, tlač |
1 000,00 € |
28.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
668/2023 |
servis výťahov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Otis Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
Iné |
447,70 € |
28.07.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
662/2023 |
odplata - odoslanie oznámenia o vyhlásení VO: Strojno-technologické vybavenie... |
Gabčíkovo |
00305391 |
E-VO, s.r..o. |
47197331 |
Iné |
1 800,00 € |
27.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
666/2023 |
právne služby |
Gabčíkovo |
00305391 |
Advokátka kancelária JUDr. Silvia Benáthová,s.r.o. |
36720771 |
Právne a konzultačné služby |
420,00 € |
27.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
658/2023 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
Nájmy a prenájmy |
41,89 € |
26.07.2023 |
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
659/2023 |
odchyt a umiestnenie túlavých psov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Občianske združenie DOGAZYL |
42166004 |
Iné |
140,00 € |
26.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
660/2023 |
právne služby |
Gabčíkovo |
00305391 |
JUDr. Ladislav Pongrácz- Advokátska kancelária |
31150969 |
Právne a konzultačné služby |
274,80 € |
26.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
661/2023 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
44,59 € |
26.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
664/2023 |
tlač billboard plagátu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kanovits Group s.r.o. |
48090034 |
Kultúra, média, tlač |
116,40 € |
26.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
20230055TS |
nádoba na smeti |
Spoločenstvo vlastníkov bytov |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
315,00 € |
26.07.2023 |
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
662023TS |
nadoba na smeti 240 l |
Technické služby |
31826245 |
Zoltán Berner |
40048098 |
Iné |
835,20 € |
26.07.2023 |
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
652/2023 |
prenájom mobilnej toalety |
Gabčíkovo |
00305391 |
Tik-Tok WC, s.r.o. |
53533224 |
Nájmy a prenájmy |
456,00 € |
25.07.2023 |
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
653/2023 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jerábek Zoltán |
41398173 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 900,00 € |
25.07.2023 |
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
654/2023 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Domény Igor |
41701259 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 650,00 € |
25.07.2023 |
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
655/2023 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Both Imrich |
35018488 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 750,00 € |
25.07.2023 |
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
656/2023 |
posúdenie projektovej dokumentácie: Zariadenie pre seniorov, Zdravotnícka ulica |
Gabčíkovo |
00305391 |
Technická inšpekcia,a.s. |
36653004 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
420,00 € |
25.07.2023 |
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
657/2023 |
Ochranná podložka na písací stôl |
Gabčíkovo |
00305391 |
Houseland, s.r.o. |
06532861 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
17,84 € |
25.07.2023 |
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
649/2023 |
káblová televízia |
Gabčíkovo |
00305391 |
Satelitná televízia freeSAT |
0000000 |
Kultúra, média, tlač |
19,90 € |
20.07.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
650/2023 |
upratovacie služby |
Gabčíkovo |
00305391 |
Tímea Olléová |
44821395 |
Iné |
100,00 € |
20.07.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |