582/2023 |
kuchynský odpad - Ekodvor |
Gabčíkovo |
00305391 |
Espik Group, s.r.o. |
46754768 |
Iné |
98,00 € |
04.07.2023 |
|
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
585/2023 |
cement, murexín, tvárnice |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ing. Eugen Both - EXES g.s. |
43510311 |
Iné |
1 151,36 € |
04.07.2023 |
|
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
502023TS |
Telefónny poplatok |
Technické služby |
31826245 |
T- COM |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
30,58 € |
04.07.2023 |
|
|
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
512023TS |
Spotreba elektriny |
Technické služby |
31826245 |
Západoslovenská distribučná ,a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
25,22 € |
04.07.2023 |
|
|
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
565/2023 |
Havarijné poistenie DS408EH |
Gabčíkovo |
00305391 |
Generali Poisťovňa, a.s. |
35709332 |
Iné |
975,00 € |
03.07.2023 |
|
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
566/2023 |
systemová podpora URBIS |
Gabčíkovo |
00305391 |
MADE, spol.s.r.o. |
36041688 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
665,52 € |
03.07.2023 |
|
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
584/2023 |
optimalizácia nákladov za distribúciu el. energie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Citrón, s.r.o. |
43882684 |
Iné |
351,73 € |
03.07.2023 |
|
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
542023TS |
Telefónny poplatok |
Technické služby |
31826245 |
T- COM |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
37,99 € |
03.07.2023 |
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
561/2023 |
vyhotovenie kópie - paušál |
Gabčíkovo |
00305391 |
OPC Europe s.r.o. |
52941701 |
Nájmy a prenájmy |
195,61 € |
30.06.2023 |
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
563/2023 |
pracovná obuv |
Gabčíkovo |
00305391 |
Dual BP s.r.o. |
35962135 |
Iné |
61,67 € |
30.06.2023 |
|
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
562/2023 |
koterce pre psov |
Gabčíkovo |
00305391 |
FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USLUGOWA |
000000 |
Iné |
912,00 € |
29.06.2023 |
|
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
564/2023 |
Zemné a betonárske práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Csicsai Imrich-murár |
33474206 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
4 300,00 € |
29.06.2023 |
|
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
557/2023 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
44,59 € |
28.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
558/2023 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lindstrom,s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
29,76 € |
28.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
560/2023 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
Nájmy a prenájmy |
41,89 € |
28.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/5 |
správny poplatok |
Národné lesnícke centrum |
42001315 |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Iné |
60,00 € |
28.06.2023 |
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
6/2023 |
správny poplatok |
Národné lesnícke centrum |
42001315 |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Iné |
1 160,00 € |
28.06.2023 |
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
552023TS |
poplatok za uloženie odpadu |
Technické služby |
31826245 |
PURA W, s.r.o. |
52216667 |
Iné |
2 149,74 € |
27.06.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
555/2023 |
prenájom mobilnej toalety |
Gabčíkovo |
00305391 |
Tik-Tok WC, s.r.o. |
53533224 |
Nájmy a prenájmy |
228,00 € |
26.06.2023 |
|
|
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
556/2023 |
servis PSN-AS |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ranexs EU s.r.o. |
50434497 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
43,20 € |
26.06.2023 |
|
|
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
553/2023 |
tlačivá - REGOB |
Gabčíkovo |
00305391 |
Centrum Polygrafických služieb |
42272360 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
27,84 € |
23.06.2023 |
|
|
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
554/2023 |
preprava osôb |
Gabčíkovo |
00305391 |
SAD Dunajská Streda, a.s. |
36245488 |
Iné |
350,00 € |
23.06.2023 |
|
|
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
559/2023 |
poistenie majetku - 19 b.j. |
Gabčíkovo |
00305391 |
Uniqa poisťovňa, a.s. |
00653501 |
Iné |
389,63 € |
23.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230046TS |
Vývoz fekálií |
Grebáč Juraj |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
70,00 € |
23.06.2023 |
|
|
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
546/2023 |
spoluúčasť k projektu: Cyklotrasy bez hraníc - 4. etapa výstavby |
Gabčíkovo |
00305391 |
Združenie obcí Mikroregión Klátovské remeno |
37985001 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
13 427,27 € |
21.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
545/2023 |
výdavky spojené s realizáciou projektu: Cyklotrasy bez hraníc - 4. etapa výstavby |
Gabčíkovo |
00305391 |
Združenie obcí Mikroregión Klátovské remeno |
37985001 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 589,08 € |
21.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
547/2023 |
káblová televízia |
Gabčíkovo |
00305391 |
Satelitná televízia freeSAT |
0000000 |
Kultúra, média, tlač |
14,13 € |
21.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
548/2023 |
havarijné poistenie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
165,48 € |
21.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
549/2023 |
výkon činnosti energetického audítora |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ing. Dávid Kmeťo |
48210889 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
3 600,00 € |
21.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
550/2023 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Both Imrich |
35018488 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 900,00 € |
21.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |