| 29/2023 |
potraviny |
Gabčíkovo |
00305391 |
BONI FRUCTI, s.r.o. |
35766981 |
Iné |
0,00 € |
20.03.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 30/2023 - ŠJ MŠ kom. |
potraviny |
Gabčíkovo |
00305391 |
Danubia a.s. |
31412726 |
Iné |
133,30 € |
20.03.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 28/2023 - ŠJ MŠ Cint. |
potraviny |
Gabčíkovo |
00305391 |
Danubia a.s. |
31412726 |
Iné |
49,35 € |
20.03.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 202023TS |
Telefónny poplatok |
Technické služby |
31826245 |
T- COM |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
37,99 € |
17.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 218/2023 |
CYKY kábel,AYKY-J - VO |
Gabčíkovo |
00305391 |
BEST 74, s.r.o,. |
44045255 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
970,48 € |
16.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 228/2023 |
káblová televízia |
Gabčíkovo |
00305391 |
Satelitná televízia freeSAT |
0000000 |
Kultúra, média, tlač |
54,04 € |
16.03.2023 |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 214/2023 |
zrážková voda |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
161,94 € |
15.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 215/2023 |
odborná prehliadka plynových zariadení - TJ |
Gabčíkovo |
00305391 |
Vörös Karol |
37488112 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
80,00 € |
15.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 216/2023 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovanet a.s. |
35954612 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
1,00 € |
15.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 217/2023 |
služby SSÚ |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
Iné |
688,23 € |
15.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 213/2023 |
tlač billboard plagátu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kanovits Group s.r.o. |
48090034 |
Kultúra, média, tlač |
116,40 € |
14.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 212023TS |
povinné poistné DS920EF |
Technické služby |
31826245 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
00585441 |
Iné |
363,99 € |
14.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 31/2023 - ŠJ MŠ Kom. |
potraviny |
Gabčíkovo |
00305391 |
AG FOODS SK, s.r.o. |
34144579 |
Iné |
262,75 € |
14.03.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 193/2023 |
prístup: verejná správa |
Gabčíkovo |
00305391 |
Poradca podnikateľa,spol. s.r.o. |
31592503 |
Iné |
204,00 € |
13.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 197/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
519,62 € |
13.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 198/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
65,03 € |
13.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 199/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
27,47 € |
13.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 200/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
316,86 € |
13.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 201/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
29,22 € |
13.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 202/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
84,56 € |
13.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 203/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
11,92 € |
13.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 204/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
74,06 € |
13.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 205/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 730,85 € |
13.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 206/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
734,81 € |
13.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 207/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
110,00 € |
13.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 208/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
103,94 € |
13.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 209/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 313,00 € |
13.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 210/2023 |
oprava šikmej schodiskovej plošiny |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ares spol. s.r.o. |
31363822 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
192,00 € |
13.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 211/2023 |
preprava osôb |
Gabčíkovo |
00305391 |
SAD Dunajská Streda, a.s. |
36245488 |
Iné |
750,00 € |
13.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 212/2023 |
reklamná a propagačná činnosť pre futbalový klub Gabčíkovo |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kovács Zsolt |
43444857 |
Kultúra, média, tlač |
950,00 € |
13.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |