Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20230005TS Vývoz fekálií Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava 31792693 Technické služby 31826245 Iné 240,00 € 07.02.2023 07.02.2023 Faktúra
20230006TS Vývoz fekálií Juricin Ján ml. 00000000 Technické služby 31826245 Iné 140,00 € 07.02.2023 07.02.2023 Faktúra
20230007TS Vývoz fekálií Duramol, s.r.o. 36359203 Technické služby 31826245 Iné 80,00 € 07.02.2023 07.02.2023 Faktúra
20230008TS Vývoz fekálií Slovenská elektrizačná prenosová sústava 35829141 Technické služby 31826245 Iné 80,00 € 07.02.2023 07.02.2023 Faktúra
61/2023 Elektro materiál Gabčíkovo 00305391 BEST 74, s.r.o,. 44045255 Iné 904,80 € 06.02.2023 06.02.2023 Faktúra
62/2023 Elektro materiál Gabčíkovo 00305391 BEST 74, s.r.o,. 44045255 Stavebné práce, opravárenské práce 1 581,60 € 06.02.2023 06.02.2023 Faktúra
63/2023 prenájom plošiny Gabčíkovo 00305391 Attila Nagy 35016396 Nájmy a prenájmy 341,70 € 06.02.2023 06.02.2023 Faktúra
64/2023 poistenie majetku Gabčíkovo 00305391 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 00151700 Iné 8,74 € 06.02.2023 06.02.2023 Faktúra
66/2023 Zneškodnenia odpadu Gabčíkovo 00305391 PURA W, s.r.o. 52216667 Iné 15 367,37 € 06.02.2023 06.02.2023 Faktúra
102/2023 zástavy Gabčíkovo 00305391 Signo, s.r.o. 43930824 Iné 184,68 € 06.02.2023 06.02.2023 Faktúra
16/2023 - ŠJ MŠ Kom. potraviny Gabčíkovo 00305391 Danubia a.s. 31412726 Iné 158,78 € 05.02.2023 14.03.2023 Faktúra
10/2023 - ŠJ MŠ Cint. potraviny Gabčíkovo 00305391 Danubia a.s. 31412726 Iné 62,39 € 05.02.2023 14.03.2023 Faktúra
31/2023 zber a zneškodnenie kuchynského odpadu Gabčíkovo 00305391 Espik Group, s.r.o. 46754768 Iné 120,00 € 03.02.2023 03.02.2023 Faktúra
32/2023 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 810,00 € 03.02.2023 03.02.2023 Faktúra
33/2023 výmena skla Gabčíkovo 00305391 Balázs Miklós 41894944 Stavebné práce, opravárenské práce 140,00 € 03.02.2023 03.02.2023 Faktúra
34/2023 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 751,00 € 03.02.2023 03.02.2023 Faktúra
35/2023 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 249,00 € 03.02.2023 07.03.2023 Faktúra
36/2023 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 2 543,00 € 03.02.2023 03.02.2023 Faktúra
37/2023 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 3 175,00 € 03.02.2023 03.02.2023 Faktúra
38/2023 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 5,00 € 03.02.2023 03.02.2023 Faktúra
39/2023 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 16 484,00 € 03.02.2023 03.02.2023 Faktúra
40/2023 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 9 954,00 € 03.02.2023 03.02.2023 Faktúra
41/2023 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 6 891,00 € 03.02.2023 07.03.2023 Faktúra
42/2023 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 9 594,00 € 03.02.2023 03.02.2023 Faktúra
43/2023 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 3 017,00 € 03.02.2023 03.02.2023 Faktúra
44/2023 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 3 285,00 € 03.02.2023 03.02.2023 Faktúra
45/2023 Elektrická energia Gabčíkovo 00305391 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 519,62 € 03.02.2023 03.02.2023 Faktúra
46/2023 Elektrická energia Gabčíkovo 00305391 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 284,35 € 03.02.2023 03.02.2023 Faktúra
47/2023 Elektrická energia Gabčíkovo 00305391 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 65,03 € 03.02.2023 03.02.2023 Faktúra
48/2023 Elektrická energia Gabčíkovo 00305391 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 27,47 € 03.02.2023 03.02.2023 Faktúra