Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
27/2023 odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovo obrazových záznamov Gabčíkovo 00305391 SLOVGRAM 17310598 Iné 38,40 € 30.01.2023 30.01.2023 Faktúra
28/2023 servisné práce Gabčíkovo 00305391 Otis Výťahy, s.r.o. 35683929 Stavebné práce, opravárenské práce 415,66 € 30.01.2023 07.03.2023 Faktúra
13/2023 - ŠJ MŠ Kom. potraviny Gabčíkovo 00305391 Loránt Nagy - NARIAS 47514248 Iné 442,11 € 30.01.2023 14.03.2023 Faktúra
9/2023 - ŠJ MŠ Cint. potraviny Gabčíkovo 00305391 BONI FRUCTI, s.r.o. 35766981 Iné 0,00 € 30.01.2023 14.03.2023 Faktúra
13/2023 - ŠJ MŠ Cint. potraviny Gabčíkovo 00305391 Loránt Nagy - NARIAS 47514248 Iné 201,99 € 30.01.2023 14.03.2023 Faktúra
26/2023 pneuservis, Gabčíkovo 00305391 Jande- Autoservis, s.r.o. 51128781 Stavebné práce, opravárenské práce 647,23 € 27.01.2023 27.01.2023 Faktúra
23/2023 inzerát - új szó Gabčíkovo 00305391 Remény s.r.o. 36771457 Iné 1 050,00 € 26.01.2023 26.01.2023 Faktúra
24/2023 menovky na stôl Gabčíkovo 00305391 aleco media s.r.o. 52094685 Iné 57,80 € 26.01.2023 26.01.2023 Faktúra
25/2023 tlač billboard, montážne práce, cestovné náklady Gabčíkovo 00305391 Kanovits Group s.r.o. 48090034 Kultúra, média, tlač 466,80 € 26.01.2023 23.01.2023 Faktúra
14/2023 - ŠJ MŠ Cint. potraviny Gabčíkovo 00305391 QUALITED s.r.o. 36638528 Iné 276,76 € 26.01.2023 14.03.2023 Faktúra
142023TS acetylén, kyslík Technické služby 31826245 SIAD Slovakia spol. s.r.o. 35746343 Iné 343,69 € 26.01.2023 26.01.2023 Faktúra
332023TS prenájom fliaš Technické služby 31826245 SIAD Slovakia spol. s.r.o. 35746343 Nájmy a prenájmy 343,69 € 26.01.2023 26.01.2023 Faktúra
6/2023 - ŠJ MŠ Cint. potraviny Gabčíkovo 00305391 BOHUS SESTAK s.r.o. 44240104 Iné 336,32 € 25.01.2023 25.01.2023 Faktúra
8/2023 - ŠJ MŠ Cint. potraviny Gabčíkovo 00305391 Danubia a.s. 31412726 Iné 79,87 € 25.01.2023 25.01.2023 Faktúra
15/2023 - ŠJ MŠ Kom. potraviny Gabčíkovo 00305391 MIRKOM PLUS s.r.o. 51081709 Iné 278,05 € 25.01.2023 14.03.2023 Faktúra
11/2023 - ŠJ MŠ Cint. potraviny Gabčíkovo 00305391 MIRKOM PLUS s.r.o. 51081709 Iné 85,37 € 25.01.2023 14.03.2023 Faktúra
17/2023 servis plynového kotla Gabčíkovo 00305391 Andrej Mészáros 43016341 Stavebné práce, opravárenské práce 390,08 € 24.01.2023 07.03.2023 Faktúra
18/2023 servis plynového kotla Gabčíkovo 00305391 Andrej Mészáros 43016341 Stavebné práce, opravárenské práce 487,82 € 24.01.2023 24.01.2023 Faktúra
19/2023 deratizácia 23 b.j. Gabčíkovo 00305391 Derakat, s.r.o. 45330662 Iné 768,00 € 24.01.2023 24.01.2023 Faktúra
20/2023 maliarske a natieračské práce Gabčíkovo 00305391 Both Imrich 35018488 Stavebné práce, opravárenské práce 1 630,00 € 23.01.2023 23.01.2023 Faktúra
21/2023 maliarske a natieračské práce Gabčíkovo 00305391 Jerábek Zoltán 41398173 Stavebné práce, opravárenské práce 1 650,00 € 23.01.2023 23.01.2023 Faktúra
22/2023 maliarske a natieračské práce Gabčíkovo 00305391 Igor Dömény 41701259 Stavebné práce, opravárenské práce 1 600,00 € 23.01.2023 23.01.2023 Faktúra
16/2023 odchyt a umiestnenie túlavých psov Gabčíkovo 00305391 Občianske združenie DOGAZYL 42166004 Iné 140,00 € 20.01.2023 20.01.2023 Faktúra
1269/2022 vedenie uctu cenných papierov Gabčíkovo 00305391 Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. 31338976 Iné 432,00 € 18.01.2023 23.01.2023 Faktúra
1256/2022 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 11 666,78 € 17.01.2023 18.01.2023 Faktúra
1257/2022 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 21 996,09 € 17.01.2023 18.01.2023 Faktúra
1258/2022 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 20 241,97 € 17.01.2023 18.01.2023 Faktúra
1259/2022 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 8 129,04 € 17.01.2023 18.01.2023 Faktúra
1260/2022 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 22,68 € 17.01.2023 18.01.2023 Faktúra
1261/2022 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 6 685,14 € 17.01.2023 18.01.2023 Faktúra