Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1262/2022 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 827,52 € 17.01.2023 18.01.2023 Faktúra
1263/2022 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 1 581,10 € 17.01.2023 18.01.2023 Faktúra
1264/2022 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 9 203,27 € 17.01.2023 18.01.2023 Faktúra
1265/2022 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 3 948,85 € 17.01.2023 18.01.2023 Faktúra
1266/2022 vodné, stočné Gabčíkovo 00305391 Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 25,24 € 17.01.2023 18.01.2023 Faktúra
1267/2022 vodné, stočné Gabčíkovo 00305391 Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 7,01 € 17.01.2023 18.01.2023 Faktúra
1268/2022 vodné, stočné Gabčíkovo 00305391 Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 150,12 € 17.01.2023 18.01.2023 Faktúra
15/2023 Elektro materiál Gabčíkovo 00305391 BEST 74, s.r.o,. 44045255 Iné 538,19 € 17.01.2023 17.01.2023 Faktúra
7/2023 - ŠJ MŠ Cint. potraviny Gabčíkovo 00305391 COOP Jednota Dun. Streda 00168831 Iné 76,82 € 17.01.2023 17.01.2023 Faktúra
1/2023 - ŠJ MŠ Kom. potraviny Gabčíkovo 00305391 QUALITED s.r.o. 36638528 Iné 326,10 € 17.01.2023 17.01.2023 Faktúra
3/2023 - ŠJ MŠ Kom. potraviny Gabčíkovo 00305391 Danubia a.s. 31412726 Iné 238,88 € 17.01.2023 17.01.2023 Faktúra
4/2023 - ŠJ MŠ Kom. potraviny Gabčíkovo 00305391 COOP Jednota Dun. Streda 00168831 Iné 83,24 € 17.01.2023 17.01.2023 Faktúra
1255/2022 Elektrická energia Gabčíkovo 00305391 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 3 395,62 € 16.01.2023 17.01.2023 Faktúra
13/2023 internet Gabčíkovo 00305391 Slovanet a.s. 35954612 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 1,00 € 16.01.2023 16.01.2023 Faktúra
14/2023 káblová televízia Gabčíkovo 00305391 Satelitná televízia freeSAT 0000000 Iné 26,52 € 16.01.2023 16.01.2023 Faktúra
2/2023 - ŠJ MŠ Kom. potraviny Gabčíkovo 00305391 MIRKOM PLUS s.r.o. 51081709 Iné 122,18 € 16.01.2023 16.01.2023 Faktúra
4/2023 - ŠJ MŠ Cint. potraviny Gabčíkovo 00305391 Danubia a.s. 31412726 Iné 15,59 € 15.01.2023 15.01.2023 Faktúra
10/2023 elektroinštalačné práce Gabčíkovo 00305391 Robert Tatai - OHM ELEKTRO 36550949 Stavebné práce, opravárenské práce 277,00 € 13.01.2023 13.01.2023 Faktúra
1250/2022 prenájom rohoží Gabčíkovo 00305391 Lindstrom,s.r.o. 35742364 Nájmy a prenájmy 25,73 € 13.01.2023 16.01.2023 Faktúra
1251/2022 vyhotovenie kópie - paušál Gabčíkovo 00305391 OPC Europe s.r.o. 52941701 Nájmy a prenájmy 205,55 € 13.01.2023 16.01.2023 Faktúra
1252/2022 zber a odvoz TKO Gabčíkovo 00305391 GULÁZSI, s.r.o. 51929724 Iné 5 700,82 € 13.01.2023 16.01.2023 Faktúra
1253/2022 tlačivá MŠ Kom. VJM Gabčíkovo 00305391 ŠEVT a.s. 31331131 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 14,80 € 13.01.2023 16.01.2023 Faktúra
1254/2022 stravovanie dôchodcov Gabčíkovo 00305391 Marica - Reštaurácia 34428780 Iné 550,00 € 13.01.2023 16.01.2023 Faktúra
11/2023 stolárske práce Gabčíkovo 00305391 Érsek Péter 52580334 Stavebné práce, opravárenské práce 420,00 € 13.01.2023 07.03.2023 Faktúra
12/2023 služby SSÚ Gabčíkovo 00305391 Mesto Dunajská Streda 00305383 Iné 262,74 € 13.01.2023 07.03.2023 Faktúra
7/2023 implementácia projektu: Vodozárdžné opatrenie v meste Gabčíkovo Gabčíkovo 00305391 Trius Finance, s.r.o. 36699993 Iné 500,00 € 11.01.2023 11.01.2023 Faktúra
8/2023 prístup i-samospráva Gabčíkovo 00305391 Centrálna nezisková spoločnosť, o.z. 42171717 Iné 249,00 € 11.01.2023 11.01.2023 Faktúra
9/2023 materiál Gabčíkovo 00305391 NOMIland, s.r.o. 36174319 Iné 432,00 € 11.01.2023 11.01.2023 Faktúra
20220105TS odvoz smeti kontajnerom Gradient Consulting s.r.o. 54422621 Technické služby 31826245 Iné 2 837,98 € 10.01.2023 10.01.2023 Faktúra
20220106TS odvoz smeti kontajnerom Zariadenie pre seniorov 655716 Technické služby 31826245 Iné 317,76 € 10.01.2023 10.01.2023 Faktúra