302/2024 |
servis DS082GP |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jande- Autoservis, s.r.o. |
51128781 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
434,88 € |
08.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
303/2024 |
servis DS720HN |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jande- Autoservis, s.r.o. |
51128781 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
488,86 € |
08.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
304/2024 |
web stránka gabcikovo.sk |
Gabčíkovo |
00305391 |
Galileo Corporation s.r.o. |
47192941 |
Iné |
91,20 € |
08.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
307/2024 |
polohopisný a výškopisný plán - ul. Vodárenská II |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ing. Kovács Imrich |
33472602 |
Iné |
950,00 € |
08.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
308/2024 |
polohopiný a výškopisný plán - ul. Novomestská II |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lívia Tóthová |
33934801 |
Iné |
750,00 € |
08.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
319/2024 |
el.materiál |
Gabčíkovo |
00305391 |
BEST 74, s.r.o,. |
44045255 |
Iné |
729,13 € |
08.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
320/2024 |
el.materiál |
Gabčíkovo |
00305391 |
BEST 74, s.r.o,. |
44045255 |
Iné |
465,76 € |
08.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240021TS |
odvoz smeti kontajnerom |
FirstFarms Gabčíkovo, s.r.o. |
35844781 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
1 156,20 € |
08.04.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240022TS |
odvoz smeti kontajnerom |
BALA a.s. |
36228427 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
295,80 € |
08.04.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240024TS |
odvoz smeti kontajnerom |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
190,80 € |
08.04.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240024TS |
odvoz smeti kontajnerom |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
190,80 € |
08.04.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240025TS |
odvoz smeti kontajnerom |
Gradient Consulting s.r.o. |
54422621 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
6 147,00 € |
08.04.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
294/2024 |
servisná práca, tlač kreativný papier |
Gabčíkovo |
00305391 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
890,50 € |
05.04.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
295/2024 |
právne služby |
Gabčíkovo |
00305391 |
JUDr. Ladislav Pongrácz- Advokátska kancelária |
31150969 |
Právne a konzultačné služby |
274,80 € |
05.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
296/2024 |
členský príspevok 2024 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Združenie obcí Mikroregión Klátovské remeno |
37985001 |
Iné |
5 267,00 € |
05.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
305/2024 |
objemný odpad + vytriedenie |
Gabčíkovo |
00305391 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
619,20 € |
05.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
306/2024 |
právne služby |
Gabčíkovo |
00305391 |
JUDr. Ladislav Pongrácz- Advokátska kancelária |
31150969 |
Právne a konzultačné služby |
398,33 € |
05.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240020TS |
odvoz smeti kontajnerom |
Varga Attila |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
243,60 € |
05.04.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/026TS |
Spotreba elektriny |
Technické služby |
31826245 |
Západoslovenská distribučná ,a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
65,93 € |
05.04.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/027TS |
Telefónny poplatok |
Technické služby |
31826245 |
T-Com |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
37,99 € |
05.04.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/028TS |
Pneu,duša |
Technické služby |
31826245 |
SIPP spol,s.r.o. |
36267104 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
488,64 € |
05.04.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
293/2024 |
služby optimalizácia nákladov za distr. el. energie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Citrón, s.r.o. |
43882684 |
Iné |
351,73 € |
04.04.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/12 |
nájomné za umiestnenie Z-BOXu - Packeta Slovakia s.r.o. |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Nájmy a prenájmy |
600,00 € |
04.04.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/13 |
námomné za umiestnenie Boxu balíkovo - Slovak Parcel Service, s.r.o. |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Nájmy a prenájmy |
18,00 € |
04.04.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
310/2024 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
11,66 € |
04.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
311/2024 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
43,45 € |
04.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
312/2024 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
26,38 € |
04.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
313/2024 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
359,15 € |
04.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
314/2024 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
254,93 € |
04.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
315/2024 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
70,82 € |
04.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |