| 20240024TS |
odvoz smeti kontajnerom |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
190,80 € |
08.04.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240025TS |
odvoz smeti kontajnerom |
Gradient Consulting s.r.o. |
54422621 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
6 147,00 € |
08.04.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 294/2024 |
servisná práca, tlač kreativný papier |
Gabčíkovo |
00305391 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
890,50 € |
05.04.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 295/2024 |
právne služby |
Gabčíkovo |
00305391 |
JUDr. Ladislav Pongrácz- Advokátska kancelária |
31150969 |
Právne a konzultačné služby |
274,80 € |
05.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 296/2024 |
členský príspevok 2024 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Združenie obcí Mikroregión Klátovské remeno |
37985001 |
Iné |
5 267,00 € |
05.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 305/2024 |
objemný odpad + vytriedenie |
Gabčíkovo |
00305391 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
619,20 € |
05.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 306/2024 |
právne služby |
Gabčíkovo |
00305391 |
JUDr. Ladislav Pongrácz- Advokátska kancelária |
31150969 |
Právne a konzultačné služby |
398,33 € |
05.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240020TS |
odvoz smeti kontajnerom |
Varga Attila |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
243,60 € |
05.04.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024/026TS |
Spotreba elektriny |
Technické služby |
31826245 |
Západoslovenská distribučná ,a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
65,93 € |
05.04.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024/027TS |
Telefónny poplatok |
Technické služby |
31826245 |
T-Com |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
37,99 € |
05.04.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024/028TS |
Pneu,duša |
Technické služby |
31826245 |
SIPP spol,s.r.o. |
36267104 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
488,64 € |
05.04.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 293/2024 |
služby optimalizácia nákladov za distr. el. energie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Citrón, s.r.o. |
43882684 |
Iné |
351,73 € |
04.04.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024/12 |
nájomné za umiestnenie Z-BOXu - Packeta Slovakia s.r.o. |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Nájmy a prenájmy |
600,00 € |
04.04.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024/13 |
námomné za umiestnenie Boxu balíkovo - Slovak Parcel Service, s.r.o. |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Nájmy a prenájmy |
18,00 € |
04.04.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 310/2024 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
11,66 € |
04.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 311/2024 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
43,45 € |
04.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 312/2024 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
26,38 € |
04.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 313/2024 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
359,15 € |
04.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 314/2024 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
254,93 € |
04.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 315/2024 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
70,82 € |
04.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 316/2024 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
917,71 € |
04.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 317/2024 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
315,07 € |
04.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 318/2024 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
13,35 € |
04.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 282/2024 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
5,00 € |
03.04.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 283/2024 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 682,00 € |
03.04.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 284/2024 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 086,00 € |
03.04.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 285/2024 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 422,00 € |
03.04.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 286/2024 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 219,00 € |
03.04.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 287/2024 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
743,00 € |
03.04.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 288/2024 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
759,00 € |
03.04.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |