Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
82/2024 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 2 756,00 € 02.02.2024 07.02.2024 Faktúra
83/2024 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 4 042,00 € 02.02.2024 07.02.2024 Faktúra
84/2024 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 7 137,00 € 02.02.2024 07.02.2024 Faktúra
85/2024 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 406,00 € 02.02.2024 07.02.2024 Faktúra
86/2024 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 453,00 € 02.02.2024 07.02.2024 Faktúra
87/2024 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 5,00 € 02.02.2024 07.02.2024 Faktúra
88/2024 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 1 581,00 € 02.02.2024 07.02.2024 Faktúra
89/2024 školské potreby MŠ Kom. VJM Gabčíkovo 00305391 ŠEVT a.s. 31331131 Iné 22,92 € 02.02.2024 07.02.2024 Faktúra
90/2024 školské potreby MŠ Cint. Gabčíkovo 00305391 ŠEVT a.s. 31331131 Iné 17,28 € 02.02.2024 07.02.2024 Faktúra
2024/010TS spotreba energie Technické služby 31826245 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 27,46 € 02.02.2024 02.02.2024 Faktúra
2024/009TS Telefónny poplatok Technické služby 31826245 T- COM 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 30,58 € 02.02.2024 02.02.2024 Faktúra
2024/015TS Zneškodnenia odpadu Technické služby 31826245 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 Iné 3 440,42 € 02.02.2024 02.02.2024 Faktúra
72/2024 prečistenie odpadového potrubia WC Gabčíkovo 00305391 AMIV, s.r.o. 47590602 Iné 140,00 € 31.01.2024 07.02.2024 Faktúra
73/2024 online vydanie Obecných novín na rok 2024 Gabčíkovo 00305391 INPROST spol. s.r.o. 31363091 Iné 57,20 € 31.01.2024 07.02.2024 Faktúra
71/2024 servis výťahov Gabčíkovo 00305391 Otis Výťahy, s.r.o. 35683929 Stavebné práce, opravárenské práce 447,70 € 30.01.2024 07.02.2024 Faktúra
2024/001TS duša, montáž, demontáž Technicke služby 31826245 SIPP spol,s.r.o. 36267104 Stavebné práce, opravárenské práce 110,00 € 30.01.2024 30.01.2024 Faktúra
150/2024 PZP Gabčíkovo 00305391 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 00151700 Iné 56,08 € 27.01.2024 19.02.2024 Faktúra
67/2024 výmena spojkového remeňa na kosačke Gabčíkovo 00305391 JAMP, s.r.o. 31617131 Stavebné práce, opravárenské práce 836,40 € 26.01.2024 07.02.2024 Faktúra
68/2024 oprava smerovej spojky Gabčíkovo 00305391 JAMP, s.r.o. 31617131 Stavebné práce, opravárenské práce 1 808,40 € 26.01.2024 07.02.2024 Faktúra
69/2024 servis plynových kotlov - Školská 1 1NP Gabčíkovo 00305391 Andrej Mészáros 43016341 Stavebné práce, opravárenské práce 176,22 € 26.01.2024 07.02.2024 Faktúra
2024/007TS program WINIBEU, WINPAM Technické služby 31826245 IVES Košice 00162957 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 216,00 € 26.01.2024 26.01.2024 Faktúra
49/2024 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 453,00 € 25.01.2024 07.02.2024 Faktúra
50/2024 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 1 581,00 € 25.01.2024 07.02.2024 Faktúra
51/2024 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 1 335,00 € 25.01.2024 07.02.2024 Faktúra
52/2024 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 178,00 € 25.01.2024 07.02.2024 Faktúra
53/2023 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 1 518,00 € 25.01.2024 07.02.2024 Faktúra
54/2024 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 1 486,00 € 25.01.2024 07.02.2024 Faktúra
55/2024 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 4 437,00 € 25.01.2024 07.02.2024 Faktúra
56/2024 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 2 844,00 € 25.01.2024 07.02.2024 Faktúra
57/2024 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 4 171,00 € 25.01.2024 07.02.2024 Faktúra