| 41/2024 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
726,79 € |
18.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43/2024 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
26,38 € |
18.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024/006TS |
spotreba energie |
Technické služby |
31826245 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
27,46 € |
18.01.2024 |
|
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 22/2024 |
nájomné byty VO |
Gabčíkovo |
00305391 |
BEST 74, s.r.o,. |
44045255 |
Iné |
1 104,00 € |
17.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 23/2024 |
časopis - Szél járás 2023 |
Gabčíkovo |
00305391 |
vlastivedná spoločnosť Pro Partia |
0000000 |
Iné |
300,00 € |
17.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 24/2024 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
16,76 € |
17.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 25/2024 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
28,96 € |
17.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 26/2024 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
179,29 € |
17.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 18/2024 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovanet a.s. |
35954612 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
1,00 € |
16.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 19/2024 |
reklamná a propagačná činnosť pre futbalový klub Gabčíkovo |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kovács Zsolt |
43444857 |
Iné |
950,00 € |
16.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 16.01.2024 |
nájomné parkoviska za rok 2023 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Športový klub 1923 Gabčíkovo |
46162984 |
Nájmy a prenájmy |
1 800,00 € |
16.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 21/2024 |
nájomné parkoviska za rok 2023 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Športový klub 1923 Gabčíkovo |
46162984 |
Nájmy a prenájmy |
1 080,00 € |
16.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 14/2023 |
Havarijné poistenie DS408EH |
Gabčíkovo |
00305391 |
Generali Poisťovňa, a.s. |
35709332 |
Iné |
975,40 € |
15.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 15/2024 |
PZP súbor |
Gabčíkovo |
00305391 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
30,50 € |
15.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 16/2024 |
káblová televízia |
Gabčíkovo |
00305391 |
Satelitná televízia freeSAT |
0000000 |
Iné |
19,90 € |
15.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 17/2024 |
posterminál |
Gabčíkovo |
00305391 |
Worldline |
000000 |
Iné |
20,67 € |
15.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024/003TS |
spotreba energie |
Technicke služby |
31826245 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
73,61 € |
15.01.2024 |
|
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/2024 |
tlačivá MŠ Kom. VJM |
Gabčíkovo |
00305391 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
31,61 € |
12.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/2023 |
prístup i-samospráva |
Gabčíkovo |
00305391 |
Centrálna nezisková spoločnosť, o.z. |
42171717 |
Iné |
255,00 € |
11.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8/2024 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 578,49 € |
09.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 9/2024 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
23,89 € |
09.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 10/2024 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
13,44 € |
09.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 11/2024 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
Swan, a.s. |
35680202 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
9,96 € |
09.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024/005TS |
Telefónny poplatok |
Technicke služby |
31826245 |
T- COM |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
37,99 € |
09.01.2024 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024/002TS |
Telefónny poplatok |
Technické služby |
31826245 |
T- COM |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
30,58 € |
08.01.2024 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20230103 |
Vývoz fekálií |
Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava |
31792693 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
160,00 € |
08.01.2024 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20230104TS |
odvoz smeti kontajnerom |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
177,12 € |
08.01.2024 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20230105TS |
odvoz smeti kontajnerom |
Zariadenie pre seniorov |
655716 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
555,12 € |
08.01.2024 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20230106TS |
odvoz smeti kontajnerom |
Gradient Consulting s.r.o. |
54422621 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
2 920,56 € |
08.01.2024 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 5/2024 |
diáre |
Gabčíkovo |
00305391 |
Fuego.sk s.r.o. |
47569255 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
19,14 € |
08.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |