420/2024 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
11,66 € |
06.05.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
421/2024 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
43,45 € |
06.05.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
422/2024 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
26,38 € |
06.05.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
423/2024 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
13,35 € |
06.05.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
424/2024 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
315,07 € |
06.05.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
425/2024 |
vlajka |
Gabčíkovo |
00305391 |
Vlajky.s.r.o. |
55323952 |
Iné |
207,00 € |
06.05.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
426/2024 |
ročné predplatné týždenníka Magyar7 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Nadácia Pro Media - Pro Media Alapítvány |
51022281 |
Iné |
610,00 € |
06.05.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240028TS |
odvoz smeti kontajnerom |
Zariadenie pre seniorov |
655716 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
514,80 € |
06.05.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240029TS |
odvoz smeti kontajnerom |
FirstFarms Gabčíkovo, s.r.o. |
35844781 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
734,40 € |
06.05.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240030TS |
odvoz smeti kontajnerom |
Gradient Consulting s.r.o. |
54422621 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
4 832,40 € |
06.05.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240033TS |
Vývoz fekálií |
Štefan Takács |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
80,00 € |
06.05.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/030TS |
Spotreba elektriny |
Technické služby |
31826245 |
Západoslovenská distribučná ,a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
27,46 € |
06.05.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
395/2024 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
5,00 € |
03.05.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
395/2024 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
5,00 € |
03.05.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
396/2024 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
406,00 € |
03.05.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
397/2024 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
453,00 € |
03.05.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
398/2024 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
178,00 € |
03.05.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
399/2024 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
291,00 € |
03.05.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
401/2024 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
849,00 € |
03.05.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
402/2024 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
545,00 € |
03.05.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
403/2024 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
799,00 € |
03.05.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
404/2024 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 410,00 € |
03.05.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
405/2024 |
motorový olej - Reanault AA569EO |
Gabčíkovo |
00305391 |
Hyca s.r.o. |
35900008 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
46,49 € |
03.05.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
406/2024 |
web stránka gabcikovo.sk |
Gabčíkovo |
00305391 |
Galileo Corporation s.r.o. |
47192941 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
91,20 € |
03.05.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
407/2024 |
právne služby |
Gabčíkovo |
00305391 |
JUDr. Ladislav Pongrácz- Advokátska kancelária |
31150969 |
Právne a konzultačné služby |
274,80 € |
03.05.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
427/2024 |
medaila Gabčíkovský beh so stuhou s potlačou |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mgr. Dagmar Mataninová - DONO |
50782151 |
Iné |
760,00 € |
03.05.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
428/2024 |
objemný odpad + vytriedenie |
Gabčíkovo |
00305391 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
1 648,80 € |
03.05.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/031TS |
Zneškodnenia odpadu |
Technické služby |
31826245 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
3 789,96 € |
03.05.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/034TS |
Telefónny poplatok |
Technické služby |
31826245 |
T- COM |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
30,58 € |
03.05.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
408/2024 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lindstrom,s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
32,09 € |
02.05.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |