Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
794/2026 elektircká energia Gabčíkovo 00305391 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 95,66 € 04.09.2026 07.09.2026 Faktúra
795/2026 Elektrická energia Gabčíkovo 00305391 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 54,68 € 04.09.2026 07.09.2026 Faktúra
796/2026 Elektrická energia Gabčíkovo 00305391 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 136,85 € 04.09.2026 07.09.2026 Faktúra
797/2026 Elektrická energia Gabčíkovo 00305391 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 237,29 € 04.09.2026 07.09.2026 Faktúra
798/2026 Elektrická energia Gabčíkovo 00305391 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 737,41 € 04.09.2026 07.09.2026 Faktúra
799/2026 Elektrická energia Gabčíkovo 00305391 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 26,13 € 04.09.2026 07.09.2026 Faktúra
800/2026 Elektrická energia Gabčíkovo 00305391 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 212,60 € 04.09.2026 07.09.2026 Faktúra
778/2026 zber a odvoz biologického odpadu Gabčíkovo 00305391 GULÁZSI, s.r.o. 51929724 Iné 738,00 € 03.09.2026 07.09.2026 Faktúra
779/2026 nádoba na biologický a kuchynský odpad Gabčíkovo 00305391 GULÁZSI, s.r.o. 51929724 Iné 599,63 € 03.09.2026 07.09.2026 Faktúra
783/2026 servisná práca, USB kľúč Gabčíkovo 00305391 Zoltán Heizer 44110707 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 659,00 € 03.09.2026 07.09.2026 Faktúra
784/2026 hygienické tašky pre deti Gabčíkovo 00305391 Zoltán Heizer 44110707 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 792,00 € 03.09.2026 07.09.2026 Faktúra
785/2026 právne služby Gabčíkovo 00305391 JUDr. Ladislav Pongrácz- Advokátska kancelária 31150969 Právne a konzultačné služby 281,70 € 03.09.2026 07.09.2026 Faktúra
767/2026 makadam Gabčíkovo 00305391 HORSO TRANSPORT s.r.o. 56529155 Stavebné práce, opravárenské práce 466,79 € 02.09.2026 03.09.2026 Faktúra
768/2026 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 36,00 € 02.09.2026 03.09.2026 Faktúra
769/2026 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 340,00 € 02.09.2026 03.09.2026 Faktúra
770/2026 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 325,00 € 02.09.2026 03.09.2026 Faktúra
771/2026 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 200,00 € 02.09.2026 03.09.2026 Faktúra
772/2026 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 225,00 € 02.09.2026 03.09.2026 Faktúra
773/2026 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 444,00 € 02.09.2026 03.09.2026 Faktúra
774/2026 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 557,00 € 02.09.2026 03.09.2026 Faktúra
775/2026 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 1 036,00 € 02.09.2026 03.09.2026 Faktúra
776/2026 príprava žiadosti - Zníženie energetickej náročnosti MKS Gabčíkovo 00305391 Trius Finance, s.r.o. 36699993 Iné 3 075,00 € 02.09.2026 03.09.2026 Faktúra
777/2026 obrubník, cement - MŠ Cint., ZŠ, park chodníky Gabčíkovo 00305391 winkler stavebniny s.r.o. 45305331 Stavebné práce, opravárenské práce 4 168,94 € 02.09.2026 03.09.2026 Faktúra
780/2026 objemný odpad + vytriedenie Gabčíkovo 00305391 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 Iné 5 049,06 € 02.09.2026 07.09.2026 Faktúra
781/2026 vodné Gabčíkovo 00305391 Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 37,00 € 02.09.2026 07.09.2026 Faktúra
782/2026 užívateľská administrácia - www.gabcikovo.sk Gabčíkovo 00305391 Galileo Corporation s.r.o. 47192941 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 93,48 € 02.09.2026 07.09.2026 Faktúra
762/2026 servis kamerového systému Gabčíkovo 00305391 Maxnetwork s.r.o. 36250481 Stavebné práce, opravárenské práce 128,04 € 31.08.2026 02.09.2026 Faktúra
763/2026 servis DS720HN Gabčíkovo 00305391 Jande- Autoservis, s.r.o. 51128781 Stavebné práce, opravárenské práce 221,13 € 31.08.2026 02.09.2026 Faktúra
764/2026 betón - údržba MK Gabčíkovo 00305391 DELTA stone, s.r.o. 36272850 Stavebné práce, opravárenské práce 1 162,85 € 31.08.2026 02.09.2026 Faktúra
765/2026 vysokotlakové čistenie Gabčíkovo 00305391 AMIV, s.r.o. 47590602 Stavebné práce, opravárenské práce 370,00 € 31.08.2026 02.09.2026 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »