142/2021 |
zrážková voda |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
134,70 € |
16.02.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
225/2021 |
zrážková voda |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
121,66 € |
05.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
357/2021 |
zrážková voda |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
134,70 € |
14.04.2021 |
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
437/2021 |
zrážková voda |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
130,36 € |
10.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
516/2021 |
zrážková voda |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
134,70 € |
09.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
612/2021 |
zrážková voda |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
130,36 € |
13.07.2021 |
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
698/2021 |
zrážková voda |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
134,70 € |
11.08.2021 |
|
|
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
911/2021 |
zrážková voda |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
130,36 € |
12.10.2021 |
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
993/2021 |
zrážková voda |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
142,14 € |
09.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1079/2021 |
zrážková voda |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
137,56 € |
09.12.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
136/2021 |
Zneškodnenia odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Polystar, s.r.o. |
36552119 |
Iné |
75,90 € |
15.02.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
162/2021 |
znečistenie ovzdušia |
Gabčíkovo |
00305391 |
Bc. Beáta Nagyofvá |
43060773 |
Iné |
270,00 € |
24.02.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
159/2021 |
znalecký posudok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ing. Dudek František |
11703750 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
578,96 € |
22.02.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
438/2021 |
znalecký posudok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ing. Dudek František |
11703750 |
Iné |
135,00 € |
11.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
333/2021 |
znalecká posudok na parcely E 2392/2 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ing. Dudek František |
11703750 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
142,20 € |
08.04.2021 |
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
65/2021 |
zmluvný servis výťahov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Otis Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
388,80 € |
29.01.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
32/2021 |
žiarivky |
Gabčíkovo |
00305391 |
CB ELEKTRO s.r.o. |
36564622 |
Iné |
252,00 € |
19.01.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
167/2021 |
žiarivky |
Gabčíkovo |
00305391 |
INVITAL AQUA s.r.o. |
02779897 |
Iné |
16,73 € |
01.02.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
718/2021 |
žiarivky |
Gabčíkovo |
00305391 |
abc-zooo, s.r.o. |
47508795 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
32,50 € |
30.08.2021 |
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
927/2021 |
žiarivky |
Gabčíkovo |
00305391 |
E.M.A. Elektromateriál s.r.o. |
36241008 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
204,78 € |
21.10.2021 |
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
375/2021 |
zdravotná technika, zariadenie a vybavenie CIZS |
Gabčíkovo |
00305391 |
Messer Medical Home Care Slovakia s.r.o. |
46378979 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
46 530,00 € |
22.04.2021 |
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
636/2021 |
zber dažďovej vody |
Gabčíkovo |
00305391 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
907,98 € |
22.07.2021 |
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
68/2021TS |
zber dažďovej vody |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
907,98 € |
20.07.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
1229/2020 |
zber a odvoz TKO |
Obecný úrad Sap |
00305693 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
365,75 € |
08.01.2021 |
|
|
08.01.2021 |
|
|
Faktúra |
1230/2020 |
zber a odvoz TKO |
Obecný úrad Ňárad |
00305758 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
461,92 € |
08.01.2021 |
|
|
08.01.2021 |
|
|
Faktúra |
1231/2020 |
zber a odvoz TKO |
Obecný úrad Kľúčovec |
00305502 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
434,78 € |
08.01.2021 |
|
|
08.01.2021 |
|
|
Faktúra |
1232/2020 |
zber a odvoz TKO |
Obec Pataš |
00305707 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
530,09 € |
08.01.2021 |
|
|
08.01.2021 |
|
|
Faktúra |
1247/2020 |
zber a odvoz TKO |
Gabčíkovo |
00305391 |
GULÁZSI, s.r.o. |
51929724 |
Iné |
4 028,40 € |
12.01.2021 |
|
|
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
293/2021 |
zber a odvoz TKO |
Gabčíkovo |
00305391 |
GULÁZSI, s.r.o. |
51929724 |
Iné |
4 765,80 € |
06.04.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
431/2021 |
zber a odvoz TKO |
Gabčíkovo |
00305391 |
GULÁZSI, s.r.o. |
51929724 |
Iné |
4 765,80 € |
10.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |