933/2021 |
rekonštrukcia miestnej komunikácie - Varjašská ulica |
Gabčíkovo |
00305391 |
EKOM PLUS s.r.o. |
36231738 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
75 840,66 € |
27.10.2021 |
|
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
550/2021 |
stavebné práce " Prístavba vedľajšej budovy k objektu hasičského zboru" |
Gabčíkovo |
00305391 |
BALA, a.s. |
36228427 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
59 727,34 € |
30.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
375/2021 |
zdravotná technika, zariadenie a vybavenie CIZS |
Gabčíkovo |
00305391 |
Messer Medical Home Care Slovakia s.r.o. |
46378979 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
46 530,00 € |
22.04.2021 |
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
180/2021 |
nábytok nové Zdravotné stredisko |
Gabčíkovo |
00305391 |
Bega s.r.o. |
36547654 |
Iné |
29 800,00 € |
01.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
147/2021 |
náklady spojene s prevádzkovaním kanalizácie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
25 208,86 € |
19.02.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1030/2021 |
oprava chodníka na Továrenskej ulici |
Gabčíkovo |
00305391 |
EKOM PLUS s.r.o. |
36231738 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
21 233,34 € |
30.11.2021 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
309/2021 |
služby Spoločného stavebného úradu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
Iné |
20 101,88 € |
08.04.2021 |
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
1107/2021 |
oprava autobusu Mercedes |
Gabčíkovo |
00305391 |
Motor-car Bratislava, spol.s.r.o. |
35828161 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
14 613,37 € |
29.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
784/2021 |
Externý prístupový bod: "WIFI pre Teba" |
Gabčíkovo |
00305391 |
J.A.G.-TECH s.r.o. |
46892958 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
14 376,00 € |
17.09.2021 |
|
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
391/2021 |
montáž betónového oplotenia - cintorín |
Gabčíkovo |
00305391 |
PTS -BETON, spol.s.r.o. |
36233293 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
14 337,00 € |
04.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
983/2021 |
oplotenie cintorína |
Gabčíkovo |
00305391 |
Július Csánó - BETOP |
11851481 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
13 824,00 € |
04.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
757/2021 |
likvidácia zmesového komunálneho odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
PURA, s.r.o. |
34105949 |
Iné |
11 421,50 € |
08.09.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
351/2021 |
likvidácia zmesového komunálneho odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
PURA, s.r.o. |
34105949 |
Iné |
9 206,30 € |
16.04.2021 |
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
886/2021 |
likvidácia zmesového komunálneho odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
PURA, s.r.o. |
34105949 |
Iné |
8 139,60 € |
07.10.2021 |
|
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
609/2021 |
likvidácia zmesového komunálneho odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
PURA, s.r.o. |
34105949 |
Iné |
7 972,93 € |
12.07.2021 |
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
388/2021 |
likvidácia zmesového komunálneho odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
PURA, s.r.o. |
34105949 |
Iné |
7 917,96 € |
05.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
696/2021 |
likvidácia zmesového komunálneho odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
PURA, s.r.o. |
34105949 |
Iné |
7 889,78 € |
09.08.2021 |
|
|
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1075/2021 |
likvidácia zmesového komunálneho odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
PURA W, s.r.o. |
52216667 |
Iné |
7 776,40 € |
08.12.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
515/2021 |
likvidácia zmesového komunálneho odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
PURA, s.r.o. |
34105949 |
Iné |
7 697,45 € |
07.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
460/2021 |
elektircká energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
FIN.M.O.S., a.s. |
35925094 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
7 697,08 € |
24.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
459/2021 |
elektircká energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
FIN.M.O.S., a.s. |
35925094 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
7 474,79 € |
24.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
772/2021 |
Asfaltárske práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lion Group SK s.r.o. |
53024737 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
6 865,68 € |
10.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
575/2021 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
FIN.M.O.S., a.s. |
35925094 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
6 456,38 € |
07.07.2021 |
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
935/2021 |
dodávka a montáž plastových okien a dverí - ZUŠ |
Gabčíkovo |
00305391 |
EKOSTAV-AB, s.r.o. |
36729965 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
6 390,84 € |
27.10.2021 |
|
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1080/2021 |
projektová dokumentácia "Detské jasle pri MŠ Gabčíkovo - pavilón C" |
Gabčíkovo |
00305391 |
PZ-CONSTRUCT, s.r.o., |
36832529 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
6 000,00 € |
09.12.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
545/2021 |
upravenie výtlkov v meste Gabčíkovo |
Gabčíkovo |
00305391 |
EKOM PLUS s.r.o. |
36231738 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
5 904,00 € |
25.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
691/2021 |
pracovné pomôcky OHZ |
Gabčíkovo |
00305391 |
Feuer shop, Ing. András Bodó |
52159647 |
Iné |
5 793,00 € |
09.08.2021 |
|
|
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
81/2021 |
likvidácia zmesového komunálneho odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
PURA, s.r.o. |
34105949 |
Iné |
5 703,15 € |
03.02.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
133/2021 |
respirátory FFP2 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Feuer shop, Ing. András Bodó |
52159647 |
Iné |
5 625,00 € |
15.02.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
809/2021 |
servis kosačky |
Gabčíkovo |
00305391 |
JAMP, s.r.o. |
31617131 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
5 328,00 € |
22.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |