Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1046/2023 ramenový nakladač Gabčíkovo 00305391 Hyca s.r.o. 35900008 Iné 234 000,00 € 10.11.2023 14.11.2023 Faktúra
1178/2023 stavebné práce: Vodozádržné opatrenie v meste Gabčíkovo Gabčíkovo 00305391 BALA, a.s. 36228427 Stavebné práce, opravárenské práce 136 626,97 € 18.12.2023 19.12.2023 Faktúra
1073/2023 Komunálny traktor, vlečka za traktor, čelný nakladač s lopatou, kosačka so zberom ťahaná za traktorom Gabčíkovo 00305391 Agroservis, spol. s r.o. 31441751 Iné 105 084,00 € 13.11.2023 14.11.2023 Faktúra
1078/2023 kontajner vanový otvorený Gabčíkovo 00305391 Marian Šupa 11906022 Iné 38 400,00 € 13.11.2023 14.11.2023 Faktúra
229/2023 služby SSÚ Gabčíkovo 00305391 Mesto Dunajská Streda 00305383 Iné 25 788,81 € 20.03.2023 03.04.2023 Faktúra
113/2023 prevádzkovanie kanalizačnej siete za rok 2022 Gabčíkovo 00305391 Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 25 253,60 € 20.02.2023 20.02.2023 Faktúra
734/2023 projektová dokumenácia : Rozšírenie kapacít MŠ Gabčíkovo o pavilón D a E Gabčíkovo 00305391 PZ-CONSTRUCT, s.r.o., 36832529 Stavebné práce, opravárenské práce 23 400,00 € 09.08.2023 09.08.2023 Faktúra
1257/2022 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 21 996,09 € 17.01.2023 18.01.2023 Faktúra
1258/2022 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 20 241,97 € 17.01.2023 18.01.2023 Faktúra
39/2023 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 16 484,00 € 03.02.2023 03.02.2023 Faktúra
1121/2023 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 15 959,00 € 04.12.2023 05.12.2023 Faktúra
140/2023 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 15 539,00 € 03.03.2023 03.03.2023 Faktúra
1181/2023 územnoplánovacie dokumentácia: ÚPN mesta Gabčíkovo-Zmeny a doplnky č.2 Gabčíkovo 00305391 ÚPn s.r.o. 35892412 Iné 15 480,00 € 19.12.2023 21.12.2023 Faktúra
1181/2023 zmeny ÚPn mesta Gabčíkovo Gabčíkovo 00305391 ÚPn s.r.o. 35892412 Iné 15 480,00 € 19.12.2023 28.12.2023 Faktúra
66/2023 Zneškodnenia odpadu Gabčíkovo 00305391 PURA W, s.r.o. 52216667 Iné 15 367,37 € 06.02.2023 06.02.2023 Faktúra
814/2023 uloženie zmesového komunálneho odpadu Gabčíkovo 00305391 GULÁZSI, s.r.o. 51929724 Iné 14 350,56 € 08.09.2023 12.09.2023 Faktúra
311/2023 uloženie zmesového komunálneho odpadu Gabčíkovo 00305391 GULÁZSI, s.r.o. 51929724 Iné 14 029,68 € 12.04.2023 14.04.2023 Faktúra
988/2023 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Iné 13 545,00 € 03.11.2023 06.11.2023 Faktúra
546/2023 spoluúčasť k projektu: Cyklotrasy bez hraníc - 4. etapa výstavby Gabčíkovo 00305391 Združenie obcí Mikroregión Klátovské remeno 37985001 Stavebné práce, opravárenské práce 13 427,27 € 21.06.2023 22.06.2023 Faktúra
732/2023 uloženie odpadu na skládku po vytriedení 5 zložiek Gabčíkovo 00305391 GULÁZSI, s.r.o. 51929724 Iné 12 228,72 € 09.08.2023 09.08.2023 Faktúra
944/2023 uloženie zmesového komunálneho odpadu Gabčíkovo 00305391 GULÁZSI, s.r.o. 51929724 Iné 12 018,72 € 10.10.2023 11.10.2023 Faktúra
1256/2022 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 11 666,78 € 17.01.2023 18.01.2023 Faktúra
647/2023 uloženie zmesového komunálneho odpadu Gabčíkovo 00305391 GULÁZSI, s.r.o. 51929724 Iné 11 313,12 € 14.07.2023 19.07.2023 Faktúra
1018/2023 uloženie zmesového komunálneho odpadu Gabčíkovo 00305391 GULÁZSI, s.r.o. 51929724 Iné 11 151,00 € 08.11.2023 10.11.2023 Faktúra
530/2023 uloženie odpadu na skládku po vytriedení 5 zložiek Gabčíkovo 00305391 GULÁZSI, s.r.o. 51929724 Iné 11 066,16 € 13.06.2023 16.06.2023 Faktúra
424/2023 uloženie zmesového komunálneho odpadu Gabčíkovo 00305391 GULÁZSI, s.r.o. 51929724 Iné 10 645,32 € 16.05.2023 17.05.2023 Faktúra
222/2023 zber, odvoz a zneškodnenie TKO Gabčíkovo 00305391 GULÁZSI, s.r.o. 51929724 Iné 10 528,98 € 20.03.2023 22.03.2023 Faktúra
1136/2023 zber a odvoz komunálneho odpadu Gabčíkovo 00305391 GULÁZSI, s.r.o. 51929724 Iné 10 373,16 € 07.12.2023 11.12.2023 Faktúra
1200/2023 zber a odvoz komunálneho odpadu Gabčíkovo 00305391 GULÁZSI, s.r.o. 51929724 Iné 10 054,80 € 31.12.2023 09.01.2024 Faktúra
40/2023 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 9 954,00 € 03.02.2023 03.02.2023 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »