Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ  IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20240084TS Vývoz fekálií Alexandra Kollárová 00000000 Technické služby 31826245 Iné 80,00 € 26.11.2024 26.11.2024 Faktúra
20240007TS odvoz smeti kontajnerom BALA a.s. 36228427 Technické služby 31826245 Iné 899,40 € 07.02.2024 07.02.2024 Faktúra
20240022TS odvoz smeti kontajnerom BALA a.s. 36228427 Technické služby 31826245 Iné 295,80 € 08.04.2024 08.04.2024 Faktúra
20240027TS Vývoz fekálií BEKOR s.r.o. 36291749 Technické služby 31826245 Iné 90,00 € 23.04.2024 23.04.2024 Faktúra
20240043TS Vývoz fekálií Blecha František 00305391 Technické služby 31826245 Iné 80,00 € 19.06.2024 19.06.2024 Faktúra
20240053TS Vývoz fekálií Blecha František 00000000 Technické služby 31826245 Iné 80,00 € 08.08.2024 08.08.2024 Faktúra
20240063TS Vývoz fekálií Blecha František 00000000 Technické služby 31826245 Iné 80,00 € 01.10.2024 01.10.2024 Faktúra
20240026TS odvoz smeti kontajnerom Boal Plus s.r.o. 47524901 Technické služby 31826245 Iné 286,00 € 16.04.2024 16.04.2024 Faktúra
20240067TS Vývoz fekálií Both Alexander 00000000 Technické služby 31826245 Iné 80,00 € 04.10.2024 04.10.2024 Faktúra
20230104TS odvoz smeti kontajnerom COOP Jednota Dun. Streda 00168831 Technické služby 31826245 Iné 177,12 € 08.01.2024 08.01.2024 Faktúra
20240004TS odvoz smeti kontajnerom COOP Jednota Dun. Streda 00168831 Technické služby 31826245 Iné 412,80 € 07.02.2024 07.02.2024 Faktúra
20240013TS odvoz smeti kontajnerom COOP Jednota Dun. Streda 00168831 Technické služby 31826245 Iné 510,60 € 04.03.2024 04.03.2024 Faktúra
20240024TS odvoz smeti kontajnerom COOP Jednota Dun. Streda 00168831 Technické služby 31826245 Iné 190,80 € 08.04.2024 08.04.2024 Faktúra
20240024TS odvoz smeti kontajnerom COOP Jednota Dun. Streda 00168831 Technické služby 31826245 Iné 190,80 € 08.04.2024 08.04.2024 Faktúra
20240041TS Vývoz fekálií Csápai Vedelín 00000000 Technické služby 31826245 Iné 80,00 € 06.06.2024 06.06.2024 Faktúra
20240060TS Vývoz fekálií Duramol, s.r.o. 36359203 Technické služby 31826245 Iné 90,00 € 01.10.2024 01.10.2024 Faktúra
20240068TS Vývoz fekálií Duramol, s.r.o. 36359203 Technické služby 31826245 Iné 90,00 € 04.10.2024 04.10.2024 Faktúra
20240083TS Vývoz fekálií Duramol, s.r.o. 36359203 Technické služby 31826245 Iné 90,00 € 26.11.2024 26.11.2024 Faktúra
20240079TS Vývoz fekálií Eduard Peller 00000000 Technické služby 31826245 Iné 80,00 € 08.11.2024 08.11.2024 Faktúra
20240074TS Vývoz fekálií Eleonóra Doležálová 00000000 Technické služby 31826245 Iné 80,00 € 24.10.2024 24.10.2024 Faktúra
20240006TS odvoz smeti kontajnerom FirstFarms Gabčíkovo, s.r.o. 35844781 Technické služby 31826245 Iné 645,60 € 07.02.2024 07.02.2024 Faktúra
20240014TS odvoz smeti kontajnerom FirstFarms Gabčíkovo, s.r.o. 35844781 Technické služby 31826245 Iné 552,60 € 04.03.2024 04.03.2024 Faktúra
20240021TS odvoz smeti kontajnerom FirstFarms Gabčíkovo, s.r.o. 35844781 Technické služby 31826245 Iné 1 156,20 € 08.04.2024 08.04.2024 Faktúra
20240029TS odvoz smeti kontajnerom FirstFarms Gabčíkovo, s.r.o. 35844781 Technické služby 31826245 Iné 734,40 € 06.05.2024 06.05.2024 Faktúra
20240037TS odvoz smeti kontajnerom FirstFarms Gabčíkovo, s.r.o. 35844781 Technické služby 31826245 Iné 3 567,60 € 05.06.2024 05.06.2024 Faktúra
20240044TS odvoz smeti kontajnerom FirstFarms Gabčíkovo, s.r.o. 35844781 Technické služby 31826245 Iné 635,40 € 02.07.2024 02.07.2024 Faktúra
20240050TS odvoz smeti kontajnerom FirstFarms Gabčíkovo, s.r.o. 35844781 Technické služby 31826245 Iné 501,60 € 08.08.2024 08.08.2024 Faktúra
20240055TS odvoz smeti kontajnerom FirstFarms Gabčíkovo, s.r.o. 35844781 Technické služby 31826245 Iné 716,40 € 04.09.2024 04.09.2024 Faktúra
20240064TS odvoz smeti kontajnerom FirstFarms Gabčíkovo, s.r.o. 35844781 Technické služby 31826245 Iné 606,60 € 04.10.2024 04.10.2024 Faktúra
20240075TS odvoz smeti kontajnerom FirstFarms Gabčíkovo, s.r.o. 35844781 Technické služby 31826245 Iné 900,60 € 05.11.2024 05.11.2024 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »