Technické služby
Informácie
- Názov: Technické služby
- IČO: 31826245
- Adresa: Hlavná 1039,930 05 Gabčíkovo
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99/2021TS | Vývoz fekálií | NIMRÓD REST s.r.o. | 48129135 | Technické služby | 31826245 | Iné | 80,00 € | 28.10.2021 | 28.10.2021 | Faktúra | ||||
105/2021TS | Vývoz fekálií | NIMRÓD REST s.r.o. | 48129135 | Technické služby | 31826245 | Iné | 100,00 € | 09.11.2021 | 09.11.2021 | Faktúra | ||||
114/2021TS | Vývoz fekálií | NIMRÓD REST s.r.o. | 48129135 | Technické služby | 31826245 | Iné | 100,00 € | 14.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | ||||
118/2021TS | Vývoz fekálií | NIMRÓD REST s.r.o. | 48129135 | Technické služby | 31826245 | Iné | 50,00 € | 11.01.2022 | 11.01.2022 | Faktúra | ||||
1283/2014 | Faktúra č. 20140270 odvoz smeti | DIMARKO s.r.o. | 47225785 | Technické služby | 31826245 | Iné | 150,00 € | 04.12.2014 | 04.12.2014 | Faktúra | ||||
51/2022TS | odvoz smeti kontajnerom | Vojtech Katona | 47025646 | Technické služby | 31826245 | Iné | 150,00 € | 03.06.2022 | 03.06.2022 | Faktúra | ||||
991/2013 | Faktúra 20130204 | K.N. stav Gabčíkovo, Pastuchovská cesta 3897 | 46777024 | Technické služby | 31826245 | Iné | 330,00 € | 11.09.2013 | 11.09.2013 | Faktúra | ||||
976/2013 | Faktúra 20130189 | K.N. stav Gabčíkovo | 46777024 | Technické služby | 31826245 | Iné | 315,49 € | 05.09.2013 | 05.09.2013 | Faktúra | ||||
591/2016 | odvoz smeti kontajnerom | K.N.stav s.r.o. | 46777024 | Technické služby | 31826245 | Iné | 275,00 € | 22.03.2016 | 22.03.2016 | Faktúra | ||||
198/2015 | Faktúra č. 2015027 odvoz betónu | STAV-LM s.r.o. | 46717366 | Technické služby | 31826245 | Iné | 100,00 € | 27.01.2015 | 27.01.2015 | Faktúra | ||||
384/2015 | Faktúra č. 2015068 odvoz smetí | TAURITO INVEST s.r.o. | 46399712 | Technické služby | 31826245 | Iné | 876,35 € | 09.04.2015 | 09.04.2015 | Faktúra | ||||
980/2019 | odvoz smeti kontajnerom | TRIO T.A. s.r.o. | 45849234 | Technické služby | 31826245 | Iné | 50,00 € | 10.04.2019 | 10.04.2019 | Faktúra | ||||
1261/2013 | autobus na prepravu účastníkov | Maďarský osvetový inštitút na Slovensku | 45739935 | Technické služby | 31826245 | Iné | 807,50 € | 20.11.2013 | 20.11.2013 | Faktúra | ||||
20/2013 | na prepravu účastníkov kultúrneho podujatia | Maďarský osvetový inštitút na Slovensku | 45739935 | Technické služby | 31826245 | Iné | 0,00 € | 20.11.2013 | 20.11.2013 | Takács Otto | Objednávka | |||
1420/2015 | Faktúra č. 2015277, autobus na prepravu účastníkov | Maďarský osvetový inštitút na Slovensku | 45739935 | Technické služby | 31826245 | Iné | 330,00 € | 15.12.2015 | 15.12.2015 | Faktúra | ||||
1187/2018 | autobus na prepravu účastníkov | Maďarský osvetový inštitút na Slovensku | 45739935 | Technické služby | 31826245 | Iné | 367,40 € | 02.10.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | ||||
1253/2013 | Vývoz fekálií | Andrej Varga ml. | 45561249 | Technické služby | 31826245 | Iné | 22,70 € | 20.11.2013 | 20.11.2013 | Faktúra | ||||
1330/2013 | Vývoz fekálií | Andrej Varga ml. | 45561249 | Technické služby | 31826245 | Iné | 22,70 € | 19.12.2013 | 19.12.2013 | Faktúra | ||||
169/2014 | Fa č. 20140013 | Monika Preso,Andrej Varga ml. Varjasska 1421,930 05 Gabčíkovo | 45561249 | Technické služby | 31826245 | Iné | 22,70 € | 13.02.2014 | 13.02.2014 | Faktúra | ||||
1373/2016 | odvoz smeti kontajnerom | KCS, s.r.o. | 45359512 | Technické služby | 31826245 | Iné | 400,00 € | 13.09.2016 | 13.09.2016 | Faktúra |