Technické služby
Informácie
- Názov: Technické služby
- IČO: 31826245
- Adresa: Hlavná 1039,930 05 Gabčíkovo
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
981/2013 | Faktúra 20130194 | Darnai a spol. s.r.o., Hostinec Jeleň | 3142129933 | Technické služby | 31826245 | Iné | 45,40 € | 06.09.2013 | 06.09.2013 | Faktúra | ||||
980/2013 | Faktúra 20130193 | Miestne kultúrne stredisko Gačíkovo | 00059072 | Technické služby | 31826245 | Iné | 113,50 € | 06.09.2013 | 06.09.2013 | Faktúra | ||||
979/2013 | Faktúra 20130192 | NIMRÓD reštaurácia a ubytovanie | 30367204 | Technické služby | 31826245 | Iné | 136,20 € | 06.09.2013 | 06.09.2013 | Faktúra | ||||
978/2013 | Faktúra 20130191 | COOP Jednota Dun.Streda | 00168831 | Technické služby | 31826245 | Iné | 128,78 € | 06.09.2013 | 06.09.2013 | Faktúra | ||||
977/2013 | Faktúra 20130190 | Zariadenie pre seniorov | 655716 | Technické služby | 31826245 | Iné | 1 999,52 € | 06.09.2013 | 06.09.2013 | Faktúra | ||||
976/2013 | Faktúra 20130189 | K.N. stav Gabčíkovo | 46777024 | Technické služby | 31826245 | Iné | 315,49 € | 05.09.2013 | 05.09.2013 | Faktúra | ||||
869/2013 | Faktúra 20130167 | Heizerová Zuzana | 00000000 | Technické služby | 31826245 | Iné | 14,94 € | 05.08.2013 | 05.08.2013 | Faktúra | ||||
868/2013 | Faktúra 20130166 | Benkoová Mária | 00000000 | Technické služby | 31826245 | Iné | 14,94 € | 05.08.2013 | 05.08.2013 | Faktúra | ||||
867/2013 | Faktúra 201301 | Csóka Otto | 00000000 | Technické služby | 31826245 | Iné | 14,94 € | 05.08.2013 | 05.08.2013 | Faktúra | ||||
866/2013 | Faktúra 20130164 | Suchitra Juraj | 00000000 | Technické služby | 31826245 | Iné | 14,94 € | 05.08.2013 | 05.08.2013 | Faktúra | ||||
865/2013 | Faktúra 20130163 | Vidovičová Barbora | 00000000 | Technické služby | 31826245 | Iné | 14,94 € | 05.08.2013 | 05.08.2013 | Faktúra | ||||
864/2013 | Faktúra 20130162 | Bodó Imrich | 00000000 | Technické služby | 31826245 | Iné | 29,88 € | 05.08.2013 | 05.08.2013 | Faktúra | ||||
863/2013 | Faktúra 20130161 | Technické služby | 00000000 | Technické služby | 31826245 | Iné | 14,94 € | 05.08.2013 | 05.08.2013 | Faktúra | ||||
862/2013 | Faktúra 20130160 | Jobb Vladimír | 00000000 | Technické služby | 31826245 | Iné | 29,88 € | 05.08.2013 | 05.08.2013 | Faktúra | ||||
861/2013 | Faktúra 201301 | Miestné kultúrne stredisko Gabčíkovo | 00059072 | Technické služby | 31826245 | Iné | 90,80 € | 05.08.2013 | 05.08.2013 | Faktúra | ||||
925/2013 | Faktúra č. 20130186 | Gabčíkovo | 00305391 | Technické služby | 31826245 | Iné | 378,44 € | 03.09.2013 | 03.09.2013 | Faktúra | ||||
924/2013 | Faktúra č. 20130185 | Gabčíkovo | 00305391 | Technické služby | 31826245 | Iné | 232,58 € | 03.09.2013 | 03.09.2013 | Faktúra | ||||
923/2013 | Faktúra č. 20130184 | Gabčíkovo | 00305391 | Technické služby | 31826245 | Iné | 483,65 € | 03.09.2013 | 03.09.2013 | Faktúra | ||||
922/2013 | Faktúra č. 20130183 | Gabčíkovo | 00305391 | Technické služby | 31826245 | Iné | 383,73 € | 03.09.2013 | 03.09.2013 | Faktúra | ||||
921/2013 | Faktúra č. 20130182 | Obecný úrad Sap | 00305693 | Technické služby | 31826245 | Iné | 373,65 € | 03.09.2013 | 03.09.2013 | Faktúra |