2022000080 |
ZP 67 07 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
Potraviny Hrišovce |
40359824 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
78,85 € |
21.11.2022 |
|
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000081 |
Tmobil 07 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
Slovak Telekom |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
25,96 € |
21.11.2022 |
|
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000121 |
Tmobil 11 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
Slovak Telekom |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
24,00 € |
24.11.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000122 |
stlpyMR |
Obec Hrišovce |
00329169 |
Peter Kendra |
50895991 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
520,00 € |
02.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000123 |
vymŽiar VO |
Obec Hrišovce |
00329169 |
NetlQ |
36571334 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
37,40 € |
02.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000124 |
VSSR 2023 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
Poradca Pod Rázusa |
31592503 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
204,00 € |
07.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000125 |
telOcu 12 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
Slovak Telekom |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
27,24 € |
07.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000126 |
EURONET23 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
EURONET |
36316130 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
83,28 € |
07.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000127 |
StravLís |
Obec Hrišovce |
00329169 |
UP SlovenskoLE CHEQUE DEJEUNER |
31396674 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
573,54 € |
07.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000129 |
ZP24,61 12 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
VSE |
36211222 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
99,60 € |
07.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000130 |
KancPotr |
Obec Hrišovce |
00329169 |
Xepap |
31628605 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
108,52 € |
07.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000131 |
2 pečiatky |
Obec Hrišovce |
00329169 |
MOON |
14375451 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
71,47 € |
12.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000132 |
O2mobil 11 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
O2 |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
37,16 € |
12.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000133 |
ZP 67 12 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
Potraviny Hrišovce |
40359824 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
78,85 € |
13.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000134 |
EE VO 11 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
VSE |
36211222 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
124,14 € |
13.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000135 |
Kop.papier |
Obec Hrišovce |
00329169 |
Xepap |
31628605 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
28,80 € |
14.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000136 |
KUKAodp11 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
EKOVER s.r.o |
31691021 |
Iné |
476,76 € |
21.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000137 |
Oprava Mosta č3 NRO 1/2021 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
Michal Vaščák |
45578681 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
27 961,28 € |
21.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000138 |
PoplCenPap |
Obec Hrišovce |
00329169 |
PRIMABANKA, a.s. |
31575951 |
Iné |
62,76 € |
28.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000139 |
Tmobil12 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
Slovak Telekom |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
24,00 € |
28.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |