2022000135 |
Kop.papier |
Obec Hrišovce |
00329169 |
Xepap |
31628605 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
28,80 € |
14.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000068 |
Krovinorez |
Obec Hrišovce |
00329169 |
ATIS-FOREST |
46490302 |
Iné |
499,00 € |
29.06.2022 |
|
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000018 |
KUKAodp 01 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
EKOVER s.r.o |
31691021 |
Iné |
476,00 € |
08.02.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000039 |
KUKAodp 03 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
EKOVER s.r.o |
31691021 |
Iné |
417,38 € |
08.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000084 |
KUKAodp 07 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
EKOVER s.r.o |
31691021 |
Iné |
408,56 € |
09.08.2022 |
|
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000113 |
KUKAodp 10 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
EKOVER s.r.o |
31691021 |
Iné |
590,82 € |
10.11.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000029 |
KUKAodp02 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
EKOVER s.r.o |
31691021 |
Iné |
420,06 € |
04.03.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000051 |
KUKAodp04 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
EKOVER s.r.o |
31691021 |
Iné |
521,99 € |
09.05.2022 |
|
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000056 |
KUKAodp05 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
EKOVER s.r.o |
31691021 |
Iné |
605,45 € |
06.06.2022 |
|
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000076 |
KUKAodp06 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
EKOVER s.r.o |
31691021 |
Iné |
617,84 € |
11.07.2022 |
|
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000092 |
KUKAodp08 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
EKOVER s.r.o |
31691021 |
Iné |
483,80 € |
14.09.2022 |
|
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000101 |
KUKAodp09 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
EKOVER s.r.o |
31691021 |
Iné |
509,00 € |
07.10.2022 |
|
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000136 |
KUKAodp11 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
EKOVER s.r.o |
31691021 |
Iné |
476,76 € |
21.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000002 |
KUKAodp12 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
EKOVER s.r.o |
31691021 |
Iné |
408,77 € |
07.01.2022 |
|
|
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000097 |
NájomSPF22 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
SPF |
17335345 |
Nájmy a prenájmy |
40,00 € |
23.09.2022 |
|
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000060 |
O2 mobil05 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
O2 |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
35,00 € |
10.06.2022 |
|
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000024 |
O2mobil 01 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
Slovak Telekom |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
35,00 € |
11.02.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000033 |
O2mobil 02 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
O2 |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
35,24 € |
14.03.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000044 |
O2Mobil 03 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
O2 |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
35,48 € |
12.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000052 |
O2mobil 04 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
O2 |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
35,00 € |
11.05.2022 |
|
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000089 |
O2mobil 07 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
O2 |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
36,00 € |
12.08.2022 |
|
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000104 |
O2mobil 09 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
O2 |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
38,60 € |
11.10.2022 |
|
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000118 |
O2mobil 10 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
O2 |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
37,88 € |
10.11.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000132 |
O2mobil 11 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
O2 |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
37,16 € |
12.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000008 |
O2mobil 12 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
O2 |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
35,00 € |
17.01.2022 |
|
|
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000075 |
O2mobil06 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
O2 |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
35,96 € |
11.07.2022 |
|
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000095 |
O2mobil08 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
O2 |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
35,24 € |
14.09.2022 |
|
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000014 |
odhrňSnehu |
Obec Hrišovce |
00329169 |
Kurilla Jozef |
30668905 |
Iné |
360,00 € |
21.01.2022 |
|
|
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000027 |
odhrňSnehu |
Obec Hrišovce |
00329169 |
DAIMONION |
36207047 |
Iné |
216,00 € |
18.02.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000035 |
odhrňsnehu |
Obec Hrišovce |
00329169 |
DAIMONION |
36207047 |
Iné |
216,00 € |
14.03.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |