2023000048 |
poist č.61 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
Komunálna poisť |
31595545 |
Iné |
127,80 € |
12.04.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000070 |
poist č.61 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
KOOPERATIVA |
00585441 |
Iné |
124,96 € |
12.06.2023 |
|
|
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000094 |
PanelyH116 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
Kamenárstvo Peter Michalov |
47143240 |
Iné |
450,00 € |
10.08.2023 |
|
|
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000019 |
oprava MR |
Obec Hrišovce |
00329169 |
Martina Richnavská |
47544104 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
55,00 € |
06.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000005 |
odhrňSnehu |
Obec Hrišovce |
00329169 |
DAIMONION |
36207047 |
Iné |
685,20 € |
12.01.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000018 |
odhrňSnehu |
Obec Hrišovce |
00329169 |
DAIMONION |
36207047 |
Iné |
288,00 € |
03.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000042 |
OdhrňSnehu |
Obec Hrišovce |
00329169 |
DAIMONION |
36207047 |
Iné |
144,00 € |
22.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000029 |
OdbSkúškaPlynu |
Obec Hrišovce |
00329169 |
Radoslav Kovalik |
52304388 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
535,50 € |
22.02.2023 |
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000114 |
O2mobil09 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
O2 |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
25,00 € |
10.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000068 |
O2mobil05 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
O2 |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
25,00 € |
09.06.2023 |
|
|
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000060 |
O2mobil04 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
O2 |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
25,00 € |
10.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000026 |
O2mobil01 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
O2 |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
35,00 € |
10.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000129 |
O2mobil 10 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
O2 |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
25,00 € |
09.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000104 |
o2mobil 08 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
O2 |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
25,00 € |
14.09.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000093 |
O2mobil 07 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
O2 |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
25,00 € |
10.08.2023 |
|
|
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000081 |
O2mobil 06 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
O2 |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
25,00 € |
10.07.2023 |
|
|
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000051 |
O2mobil 03 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
O2 |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
36,20 € |
13.04.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000037 |
O2mobil 02 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
O2 |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
35,00 € |
10.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000002 |
O2 12 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
O2 |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
36,44 € |
10.01.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000098 |
nožnice AČ |
Obec Hrišovce |
00329169 |
2023000098 |
44625715 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
24,00 € |
30.08.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000110 |
nájomCesta |
Obec Hrišovce |
00329169 |
SPF |
17335345 |
Nájmy a prenájmy |
40,00 € |
10.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000084 |
MAS Sľubica |
Obec Hrišovce |
00329169 |
MAS Sľubica |
42324009 |
Iné |
500,00 € |
24.07.2023 |
|
|
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000003 |
KUKAodp12 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
EKOVER s.r.o |
31691021 |
Iné |
436,20 € |
10.01.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000134 |
KUKAodp10 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
EKOVER s.r.o |
31691021 |
Iné |
290,95 € |
14.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000111 |
KUKAodp09 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
EKOVER s.r.o |
31691021 |
Iné |
366,55 € |
10.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000102 |
KUKAodp08 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
EKOVER s.r.o |
31691021 |
Iné |
407,78 € |
14.09.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000091 |
KUKAodp07 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
EKOVER s.r.o |
31691021 |
Iné |
344,76 € |
09.08.2023 |
|
|
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000066 |
KUKAodp06 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
EKOVER s.r.o |
31691021 |
Iné |
323,16 € |
09.06.2023 |
|
|
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000079 |
KUKAodp06 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
EKOVER s.r.o |
31691021 |
Iné |
329,45 € |
10.07.2023 |
|
|
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000056 |
KUKAodp04 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
EKOVER s.r.o |
31691021 |
Iné |
292,54 € |
05.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |