41210105 |
COVID 19 testovanie mzdy zdravotníkov |
Obecný úrad Pataš |
00305707 |
Mesto Veľký Meder |
00305332 |
Iné |
1 156,95 € |
03.02.2021 |
|
|
15.04.2021 |
Buchingerová Agáta |
|
Faktúra |
41210119 |
COVID 19 testovanie mzdy zdravotníkov |
Obecný úrad Pataš |
00305707 |
Mesto Veľký Meder |
00305332 |
Iné |
220,59 € |
03.02.2021 |
|
|
15.04.2021 |
Buchingerová Agáta |
|
Faktúra |
41210196 |
COVID 19 testovanie mzdy zdravotníkov |
Obecný úrad Pataš |
00305707 |
Mesto Veľký Meder |
00305332 |
Iné |
715,76 € |
15.03.2021 |
|
|
15.04.2021 |
Buchingerová Agáta |
|
Faktúra |
8275100022 |
telefon |
Obecný úrad Pataš |
00305707 |
Slovak Telekom a.s. |
00305383 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
60,25 € |
01.01.2021 |
|
|
15.04.2021 |
Buchingerová Agáta |
|
Faktúra |
2021015 |
služby SSÚ |
Obecný úrad Pataš |
00305707 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
Iné |
33,85 € |
13.01.2021 |
|
|
15.04.2021 |
Buchingerová Agáta |
|
Faktúra |
8276957934 |
telefon |
Obecný úrad Pataš |
00305707 |
Slovak Telekom a.s. |
00305383 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
61,56 € |
01.02.2021 |
|
|
15.04.2021 |
Buchingerová Agáta |
|
Faktúra |
2021040 |
služby SSÚ |
Obecný úrad Pataš |
00305707 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
Iné |
41,15 € |
19.02.2021 |
|
|
15.04.2021 |
Buchingerová Agáta |
|
Faktúra |
8278801952 |
telefon |
Obecný úrad Pataš |
00305707 |
Slovak Telekom a.s. |
00305383 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
61,09 € |
01.03.2021 |
|
|
15.04.2021 |
Buchingerová Agáta |
|
Faktúra |
52021 |
krtkovanie 8 bj |
Obecný úrad Pataš |
00305707 |
Bogi Štefan |
14152134 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
152,50 € |
19.02.2021 |
|
|
15.04.2021 |
Buchingerová Agáta |
|
Faktúra |
62021 |
krtkovanie KD |
Obecný úrad Pataš |
00305707 |
Bogi Štefan |
14152134 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
98,00 € |
28.02.2021 |
|
|
15.04.2021 |
Buchingerová Agáta |
|
Faktúra |
1310385 |
potvrdenie k projektu KD Patas |
Obecný úrad Pataš |
00305707 |
Štátna ochrana prírody SR |
17058520 |
Iné |
70,00 € |
10.02.2021 |
|
|
15.04.2021 |
Buchingerová Agáta |
|
Faktúra |
2101489 |
odmeny výkonným umelcom za verejný prenos |
Obecný úrad Pataš |
00305707 |
Slovgram |
17310598 |
Iné |
38,40 € |
02.02.2021 |
|
|
15.04.2021 |
Buchingerová Agáta |
|
Faktúra |
2011200032 |
použitie hudobných dielov |
Obecný úrad Pataš |
00305707 |
SOZA |
178454 |
Iné |
134,00 € |
03.03.2021 |
|
|
15.04.2021 |
Buchingerová Agáta |
|
Faktúra |
112020 |
vianočné poukazy pre dôchodcov |
Obecný úrad Pataš |
00305707 |
Kissová - Soósová rozličný tovar |
30370469 |
Iné |
1 764,00 € |
01.01.2021 |
|
|
15.04.2021 |
Buchingerová Agáta |
|
Faktúra |
157006122 |
uloženie a zneškodnenie odpadu |
Obecný úrad Pataš |
00305707 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
1 033,32 € |
01.01.2021 |
|
|
15.04.2021 |
Buchingerová Agáta |
|
Faktúra |
143018140 |
COVID 19 nebezpečný odpad - zneškodnenie |
Obecný úrad Pataš |
00305707 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
94,50 € |
31.01.2021 |
|
|
15.04.2021 |
Buchingerová Agáta |
|
Faktúra |
143018214 |
COVID 19 nebezpečný odpad - zneškodnenie |
Obecný úrad Pataš |
00305707 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
98,70 € |
25.02.2021 |
|
|
15.04.2021 |
Buchingerová Agáta |
|
Faktúra |
143018255 |
COVID 19 nebezpečný odpad - zneškodnenie |
Obecný úrad Pataš |
00305707 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
94,50 € |
25.02.2021 |
|
|
15.04.2021 |
Buchingerová Agáta |
|
Faktúra |
143018307 |
COVID 19 nebezpečný odpad - zneškodnenie |
Obecný úrad Pataš |
00305707 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
94,50 € |
26.02.2021 |
|
|
15.04.2021 |
Buchingerová Agáta |
|
Faktúra |
143018359 |
COVID 19 nebezpečný odpad - zneškodnenie |
Obecný úrad Pataš |
00305707 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
81,90 € |
28.02.2021 |
|
|
15.04.2021 |
Buchingerová Agáta |
|
Faktúra |