Obstarávateľ
- Názov: SOŠ Farského
- IČO: 17054281
Informácie o faktúre
- Kategória: Stavebné práce, opravárenské práce
- Číslo faktúry: 1401029
- Popis fakturovaného plnenia: výmena pneumatík na vozidle BA624XU
- Dátum doručenia: 29.12.2014
- Celková hodnota: 21,38 € (s DPH)
- Celková hodnota v CM: [originalna_mena]
- Dátum zverejnenia: 20.01.2015
- Poznámka: