Obstarávateľ
- Názov: SOŠ Farského
- IČO: 17054281
Informácie o faktúre
- Kategória: Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie
- Číslo faktúry: 140573
- Popis fakturovaného plnenia: nákup pečiatok
- Dátum doručenia: 08.09.2014
- Celková hodnota: 138,85 € (s DPH)
- Celková hodnota v CM: [originalna_mena]
- Dátum zverejnenia: 19.09.2014
- Poznámka: