Obstarávateľ
- Názov: SOŠ, Farského 9, 851 01 Bratislava
- IČO:
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 39-575
- Popis fakturovaného plnenia: suroviny OVR
- Dátum doručenia: 10.12.2012
- Celková hodnota: 439,33 €
- Celková hodnota v CM: [originalna_mena]
- Dátum zverejnenia: 11.12.2012
- Poznámka: