Obstarávateľ
- Názov: SOŠ Farského
- IČO: 17054281
Informácie o faktúre
- Kategória: Palivá, energie, voda, telefóny
- Číslo faktúry: 40-319
- Popis fakturovaného plnenia: voda OVR
- Dátum doručenia: 18.07.2013
- Celková hodnota: 91,43 € (s DPH)
- Celková hodnota v CM: [originalna_mena]
- Dátum zverejnenia: 19.07.2013
- Poznámka: