20220034 |
potraviny do ZK |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Refka s.r.o. |
36545830 |
Iné |
89,31 € |
21.01.2022 |
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
20220028 |
revízne prehliadky a skúšky zdvíh. zariadení |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Ďurík Marián |
11983914 |
Iné |
860,00 € |
21.01.2022 |
|
|
22.01.2022 |
|
|
Faktúra |
20211849 |
zabezpeč. výkonu techn. bezpečnost. dohľadu- vodná stavba K |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Peter Magula - GEMO |
48262668 |
Iné |
246,00 € |
21.01.2022 |
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
20211850 |
vývoz biolog. odpadu ZK Kolíňany |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Nitrianske komunálne služby Nitra |
31436200 |
Iné |
12,00 € |
21.01.2022 |
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
20211851 |
vývoz biolog. odpadu ZK Oponice |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Nitrianske komunálne služby Nitra |
31436200 |
Iné |
24,00 € |
21.01.2022 |
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
1/2022 |
osivo tekvice BEPO, Gleisdorfer, ATOMIC |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Pein GmbH, Trade company |
65439000 |
Iné |
33 250,75 € |
24.01.2022 |
|
|
24.01.2022 |
Ing. Peter Radzo |
vedúci závodu Kolíňany |
Objednávka |
20220032 |
faktúra k preddavkovej platbe - rolov.stena , navij. |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Ing. Peter Kalúz - DESTECH Nitra |
43042023 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
16 000,00 € |
24.01.2022 |
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
20220033 |
faktúra k prij. platbe - rolov.stena Op |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Ing. Peter Kalúz - DESTECH Nitra |
43042023 |
Iné |
8 000,00 € |
24.01.2022 |
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
20220011 |
oprava dielov |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
SIMON HODáL |
53005261 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
50,00 € |
19.01.2022 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
20220023 |
zemné práce Oponice - defekt vody |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
SOTOSTAV Miroslav Sotoňák |
40236455 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
250,00 € |
13.01.2022 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
20220025 |
online knižnica Smernice od 31.01.21 - 6.2.2022 |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Verlag Dashofer |
35730129 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
300,60 € |
21.01.2022 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
20220035 |
PZP na rok 2022 |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. |
00151700 |
Iné |
5 738,77 € |
24.01.2022 |
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
20220036 |
elektro.uhlová brúska dielňa Kol |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Wurth s.r.o. |
36789712 |
Iné |
209,39 € |
24.01.2022 |
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
20220037 |
poplatok telefon |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
10,00 € |
25.01.2022 |
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
20220038 |
poplatok telefon |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
10,00 € |
25.01.2022 |
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
20220039 |
poplatok za telefon úč |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
10,00 € |
25.01.2022 |
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
20220040 |
poplatky telefon |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
10,00 € |
25.01.2022 |
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
20220041 |
poplatky telefon |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
10,00 € |
25.01.2022 |
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
20220042 |
poplatok za telefon |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
15,00 € |
25.01.2022 |
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
20220043 |
Elisa test - ošípané |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
VETWELL s.r.o. |
50153625 |
Iné |
70,39 € |
25.01.2022 |
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |