20221964 |
nájom za fľaše oceľové Oponice |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Messer Tatragas spol. s r. o. |
35763469 |
Nájmy a prenájmy |
153,60 € |
31.12.2022 |
|
|
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20221965 |
elektrika Oponice závlaha |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
59,80 € |
31.12.2022 |
|
|
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20221966 |
elektrika Žirany |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 959,87 € |
31.12.2022 |
|
|
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20221967 |
elektrika Oponice 376 |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
953,84 € |
31.12.2022 |
|
|
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20221968 |
elektrika závlaha Koliňany |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
17,23 € |
31.12.2022 |
|
|
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20221971 |
elektrika Oponice |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
10 471,50 € |
31.12.2022 |
|
|
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20221972 |
elektrika Kolíňany |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 801,00 € |
31.12.2022 |
|
|
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20221973 |
oprava dojárne |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Agromont s. r. o. Nitra |
36546534 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 669,97 € |
31.12.2022 |
|
|
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20221975 |
býčie sperma 65 ks, dusík |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Slovenské biologické služby , a. s. |
35706660 |
Iné |
564,00 € |
31.12.2022 |
|
|
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20221951 |
plynovanie pšenice Kol |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
DERATA s.r.o. |
48253197 |
Iné |
893,76 € |
31.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20221952 |
frekvenčný menič, košový ventilátor, panelový vent. |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Agromont s. r. o. Nitra |
36546534 |
Iné |
4 778,40 € |
31.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20221953 |
potraviny ZK |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
COOP Jednota Topolčany |
00168904 |
Iné |
35,68 € |
31.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20221954 |
potraviny ZK |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
Iné |
116,58 € |
31.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20221944 |
servisný zásah - pozemky platby - vzdialená pomoc |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Aurus s.r.o. |
00604551 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
150,00 € |
31.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20221945 |
oplotenie úč |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Jozef Švec Mgr. INTEGRAL |
43223133 |
Iné |
920,00 € |
31.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
04/12/UC/2022 |
oplotenie úč |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Jozef Švec Mgr. INTEGRAL |
43223133 |
Iné |
920,00 € |
27.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
Ing.Viera Janošovičová |
|
Objednávka |
20221946 |
Demyro A, Demyro K |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
PROFEXY S.R.O. |
46440577 |
Iné |
584,40 € |
31.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20221947 |
krutex, technobase, technovit, bandáž, klátiky ... |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
VETIS MVDr.Pongrácz |
32320833 |
Iné |
262,92 € |
31.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20221948 |
Calgodip, Calgonit ER |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
M Hygie - shop s.r.o. |
52881750 |
Iné |
1 825,20 € |
31.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20221949 |
plavákový ventil |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Ing. Peter Kalúz - DESTECH Nitra |
43042023 |
Iné |
178,20 € |
31.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |