20232017 |
potraviny ZK |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Refka s.r.o. |
36545830 |
Iné |
108,65 € |
08.12.2023 |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20231933 |
nákup pôdy |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Barbora Obonyová |
|
Iné |
29 923,00 € |
09.11.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20231934 |
servisné práce nakladač Manitou Op |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Tagris s.r.o.. |
46344012 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
754,80 € |
07.12.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20231935 |
býčie sperma 50 dávok , dusík |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Slovenské biologické služby , a. s. |
35706660 |
Nájmy a prenájmy |
912,00 € |
07.12.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20231936 |
montáž predchladiča |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Agromont Nitra , s.r.o. |
36546534 |
Iné |
5 535,00 € |
07.12.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20232048 |
úhrada diaľničnej známky pre NR203GM |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
barely digital GmbH |
686046522 |
Iné |
15,50 € |
07.12.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20231973 |
liadok 2 x 25 kg predfaktúra |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Apro záhradné centrum spol. s r.o. |
35806184 |
Iné |
144,28 € |
07.12.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20231980 |
servis traktora Deutzfhar |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Ematech s.r.o. |
31413919 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 562,36 € |
07.12.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20231981 |
cibuľky tulipánov 2700 ks úč |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
ING. MATEJ GAšPERAN |
50127730 |
Iné |
761,40 € |
07.12.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20232048 |
úhrada diaľničnej známky pre NR203GM |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
barely digital GmbH |
686046522 |
Iné |
15,50 € |
07.12.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20231921 |
potraviny ZK |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
COOP Jednota Topolčany |
00168904 |
Iné |
416,88 € |
05.12.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20231922 |
hrub.kotúč Inox, čistič bŕzd |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
RECA Slovensko s.r.o. |
35789140 |
Iné |
234,07 € |
05.12.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20231923 |
nájom za fľaše oceľové Kol. |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Messer Tatragas spol. s r. o. |
00685852 |
Nájmy a prenájmy |
235,80 € |
05.12.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20231924 |
nájom fľaše oceľové Oponice |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Messer Tatragas spol. s r. o. |
00685852 |
Nájmy a prenájmy |
172,80 € |
05.12.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20231925 |
potraviny ZK |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
FRUTTO s.r.o. |
47607564 |
Iné |
95,82 € |
04.12.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20231926 |
potraviny ZK |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
FRUTTO s.r.o. |
47607564 |
Iné |
370,41 € |
04.12.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20231927 |
poplatok za telefon |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
61,46 € |
04.12.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20231928 |
poplatok telefon |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
996,10 € |
04.12.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20231929 |
poplatok telefon |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
183,42 € |
04.12.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20231930 |
oprava traktora T6070 Kol |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
AGROTEC Slovensko s.r.o. |
31445942 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
800,78 € |
06.12.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |