20230011 |
vyúčtovania fa za plyn Oponice 280 |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-138,67 € |
08.01.2023 |
|
|
08.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20230230 |
nákup pôdy |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Lubomír Málek Bc. |
|
Iné |
4 000,00 € |
28.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20221996 |
tesniaci kord spodný |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
TUKON spol. s r.o. |
31667651 |
Iné |
43,20 € |
16.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20221997 |
vyúčtovanie vody Kolíňany |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Agilita vodáren. spoločnosť |
34134697 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
22,02 € |
16.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20221998 |
potraviny do ZK |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
FRUTTO s.r.o. |
47607564 |
Iné |
82,08 € |
16.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20221999 |
potraviny do ZK |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
FRUTTO s.r.o. |
47607564 |
Iné |
184,14 € |
16.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20222001 |
refaktura prepravy tekvice - Mureck - Pein |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Fromax s.r.o. |
47683643 |
Iné |
286,75 € |
18.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20222003 |
KU Ošípaných 61 ks |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Plemenárske služby SR, š.p. |
36856096 |
Iné |
127,02 € |
17.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20222004 |
KU mäsov. a komb. v ŠCH plemien oviec 258 ks |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Plemenárske služby SR, š.p. |
36856096 |
Iné |
102,35 € |
17.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20222005 |
KU HD, mliekomer, labor. analýzy vzoriek ml.377 ks |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Plemenárske služby SR, š.p. |
36856096 |
Iné |
777,26 € |
17.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20222006 |
vývoz biolog. rozlož.odpadu ZK OP |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Nitrianske komunálne služby Nitra |
31436200 |
Iné |
12,00 € |
19.01.2023 |
|
|
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20222007 |
vývoz biolog.rozlož.odpadu ZK Kol |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Nitrianske komunálne služby Nitra |
31436200 |
Iné |
12,00 € |
19.01.2023 |
|
|
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20230001 |
kancelárske potreby |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Korekta s.r.o. |
36519898 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
43,32 € |
09.01.2023 |
|
|
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20230002 |
stravné lístky 450 ks - predfaktúra |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
Iné |
2 295,00 € |
10.01.2023 |
|
|
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20230003 |
GO čerpadla el.motora - demontáž, montáž |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
SIGNET, spol. s r.o. |
31423833 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
12 360,00 € |
10.01.2023 |
|
|
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20230012 |
za výkon zodpovednej osoby |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
EuroTrading, s.r.o. |
44031483 |
Iné |
118,80 € |
11.01.2023 |
|
|
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20230013 |
stravné lístky |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
Iné |
1 881,60 € |
11.01.2023 |
|
|
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20230014 |
čap, skrutka |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
AGRA, s.r.o. |
36382914 |
Iné |
111,26 € |
13.01.2023 |
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20230015 |
popl |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Zväz chovateľov oviec a kôz na Slovensku |
31629237 |
Iné |
50,00 € |
16.01.2023 |
|
|
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20230016 |
1.splátka programu Aurus ekonomika, monitoring LV |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Aurus s.r.o. |
00604551 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
4 324,80 € |
16.01.2023 |
|
|
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |