20231038 |
vrátenie gepozitu za opravu kompresora k fa 231365 |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
GAMBOŠ AUTODIELY |
30891141 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
-120,00 € |
04.07.2023 |
|
|
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
20230951 |
remene 17x1930, 22x3096, KR XPA 1082 |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
BABICA s.r.o. |
36342599 |
Iné |
81,89 € |
03.07.2023 |
|
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
20230952 |
Calgodip D, Calgonit ER, Calgodip D |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
M Hygie - shop s.r.o. |
52881750 |
Iné |
1 552,32 € |
03.07.2023 |
|
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
20230953 |
techmobase |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
VETIS MVDr.Pongrácz |
32320833 |
Iné |
162,44 € |
03.07.2023 |
|
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
20230957 |
ISIBUS kontaktné 3 ks |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Prillinger Slovensko, s.r.o. |
35721502 |
Iné |
53,22 € |
03.07.2023 |
|
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
20230959 |
potraviny ZK |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Gallex Trade SK s.r.o. |
50737651 |
Iné |
402,28 € |
03.07.2023 |
|
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
20231030 |
3.splátka AURUS Ekonomika |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Aurus s.r.o. |
00604551 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
2 596,80 € |
03.07.2023 |
|
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
20230951 |
podložka, púzdro, had, nadstavec, kľuk.klin Oponice |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
AGRALL s.r.o. |
44874774 |
Iné |
205,12 € |
30.06.2023 |
|
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
20230970 |
poplatok za telefon |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Iné |
60,41 € |
30.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
20230971 |
poplatok za telefón |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Iné |
183,64 € |
30.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
20230972 |
poplatok za telefón |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Iné |
1 145,91 € |
30.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
20230973 |
zabezpečovanie úloh v oblasti.PO |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
TECH-PO, Berec Miroslav |
35204630 |
Iné |
180,00 € |
30.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
20230974 |
nájom za fľaše oceľové Op |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Messer Tatragas spol. s r.o. |
00685852 |
Iné |
172,80 € |
30.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
20230975 |
nájom za fľaše oceľové Kol |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Messer Tatragas spol. s r.o. |
00685852 |
Iné |
382,68 € |
30.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
20230976 |
preprava autobusom |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
GYEPESTRANS s.r.o. |
47021306 |
Iné |
2 831,12 € |
30.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
20230977 |
lisovanie sena 64 ha |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
PD Neverice |
00198552 |
Iné |
3 854,40 € |
30.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
20230978 |
obedy za jún 380 ks |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
KOARCH s.r.o. |
53258991 |
Iné |
2 014,02 € |
30.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
20230979 |
voda Aqua natura 8 ks |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Aquaservis Slovakia a.s. |
51913852 |
Iné |
52,00 € |
30.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
20230980 |
veterinárne úkony VKFD Oponice - teľatá |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
MVDr. Ondriáš Ivan |
31142869 |
Iné |
518,40 € |
30.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
20230981 |
veterinárne úkony VKFD Oponice kravy |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
MVDr. Ondriáš Ivan |
31142869 |
Iné |
1 953,60 € |
30.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |