20230601 |
šrotovanie KZ 120 q Op |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Agro - Gombár s.r.o. |
36563781 |
Iné |
388,80 € |
25.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20230610 |
poplatok za bankové potvrdenie |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
UniCredit Bank Czech Republik |
47251336 |
Iné |
19,92 € |
25.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20230515 |
PZP Škoda 706 NR 811BE 3.4.2023-3.4.2024 |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
UNIQA poisťovňa, a.s. |
53812948 |
Iné |
244,24 € |
24.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
20230568 |
online školenie - priame platby 2023 |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Aurus s.r.o. |
00604551 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
180,00 € |
24.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
20230571 |
dýza injekt, kuželové ložisko Kol |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Prillinger Slovensko, s.r.o. |
35721502 |
Iné |
418,03 € |
24.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
20230572 |
zemné práce-výkop hydrantu-porucha vody |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
SOTOSTAV Miroslav Sotoňák |
40236455 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
647,50 € |
24.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
20230514 |
teplomer obilia 2 ks |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Prillinger Slovensko, s.r.o. |
35721502 |
Iné |
637,08 € |
24.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
20230573 |
poistenie majetok |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
PREMIUM Insurance Company |
50659669 |
Iné |
1 981,26 € |
24.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20230578 |
motorový olej 10W40 multagri 40l |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Land Technologies s.r.o. |
34133879 |
Iné |
242,78 € |
24.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20230588 |
daň z nehnuteľnosti 2023, daň za psa |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Obecný úrad Žirany |
00308706 |
Iné |
9 624,57 € |
24.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20230590 |
poplatok za komunálny odpad 26 vývozov |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Obecný úrad Žirany |
00308706 |
Iné |
561,60 € |
24.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20230619 |
colofeed, enerfeed |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Agromont Nitra , s.r.o. |
36546534 |
Iné |
217,44 € |
24.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20230650 |
gumenná podlaha -ergo Milk 17 mmm 59 m2 |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Agromont s. r. o. Nitra |
36546534 |
Iné |
1 845,00 € |
24.04.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20230589 |
poplatok za komunálny odpad 13 vývozov |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Obec Kolíňany |
00308111 |
Iné |
1 018,16 € |
22.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20230509 |
Kapor K2 násada 2-ročná 4200 kg |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Slovenský rybársky zväz Žilina |
00178209 |
Iné |
18 480,00 € |
21.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
20230519 |
kolík, skrutka, matica, podložka Bobctat Oponice |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
AGRA, s.r.o. |
36382914 |
Iné |
213,61 € |
21.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
20230560 |
vitafix plus 350 kg |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
mctrade, s.r.o. |
46332090 |
Iné |
1 428,00 € |
21.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
20230570 |
wuxal, boronia, cupromix, alicuprin. samppi |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Anja, spol. s r.o. |
17328560 |
Iné |
14 984,40 € |
21.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
20230581 |
poplarok za telefon |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
12,00 € |
21.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20230582 |
poplarok za telefon |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
17,00 € |
21.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |