20230468 |
chlieb ZK |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
Iné |
72,92 € |
05.04.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
20230469 |
preprava autobusom úč |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
GyepesTrans s.r.o. |
47021306 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
3 175,23 € |
05.04.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
20230470 |
potraviny ZK |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
COOP Jednota Topolčany |
00168904 |
Iné |
140,83 € |
05.04.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
20230520 |
potraviny do ZK |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Refka s.r.o. |
36545830 |
Iné |
48,74 € |
05.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
20230524 |
plyn Oponice 280 |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
130,61 € |
05.04.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
20230595 |
10.splátka leasing Dacia sivá |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
UniCredit Leasing Slovakia a.s. |
35730978 |
Iné |
490,86 € |
05.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20230596 |
10.splátka leasing Dacia modrá |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
UniCredit Leasing Slovakia a.s. |
35730978 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
490,86 € |
05.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20230597 |
44.splátka leasing traktor Fendt |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
UniCredit Leasing Slovakia a.s. |
35730978 |
Iné |
4 363,22 € |
05.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20230609 |
Korana BS sója BB 1T 5 ks |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
LUCAGRA s.r.o. |
36712639 |
Iné |
13 250,00 € |
05.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20230437 |
poplatok za rezervácie + transakčný poplatok |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Booking.com B.V. , Amsterdam |
805734958 |
Iné |
42,57 € |
04.04.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
20230451 |
tur doj, turmix, kr.tuk, MgO, tekromilk |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Tekro Nitra , s.r.o. |
36555436 |
Iné |
13 041,04 € |
04.04.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
20230458 |
potraviny ZK |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Refka s.r.o. |
36545830 |
Iné |
203,47 € |
04.04.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
20230459 |
potraviny do ZK |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
COMIDA s.r.o. |
50717057 |
Iné |
194,30 € |
04.04.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
20230460 |
hygienicke a čistiace potreby |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Energocentrum Eva Bedeova |
33710252 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
119,89 € |
04.04.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
20230461 |
nájom za fľaše oceľové kol |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Messer Tatragas spol. s r. o. |
35763469 |
Nájmy a prenájmy |
218,88 € |
04.04.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
20230463 |
poplatok telefon |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
177,32 € |
04.04.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
20230464 |
poplatok telefon |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
60,41 € |
04.04.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
20230465 |
poplarok za telefon |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 696,25 € |
04.04.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
20230521 |
plyn Oponice 362 |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
712,34 € |
04.04.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
20230522 |
plyn Oponice 69 |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
239,26 € |
04.04.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |