20230523 |
plyn Žirany |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
884,38 € |
04.04.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
20230525 |
plyn Oponice 278 |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
548,37 € |
04.04.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
20230526 |
plyn Kolíňany |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
4 158,74 € |
04.04.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
20230433 |
zabezpečovanie úloh požiarnej ochrany |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Tech-PO Berec Miroslav |
35204630 |
Iné |
360,00 € |
03.04.2023 |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
20230434 |
spojka reťaz.pás dopravný Oponice |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Prillinger Slovensko, s.r.o. |
35721502 |
Iné |
628,80 € |
03.04.2023 |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
20230435 |
disk |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Prillinger Slovensko, s.r.o. |
35721502 |
Iné |
524,30 € |
03.04.2023 |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
20230436 |
stravné lístky 400 ks |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
Iné |
2 040,00 € |
03.04.2023 |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
20230440 |
Ladsa 24%N, 12%S - 5 t, NP 20/20 ultrakon - 10 T |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
MJM agro Slovakia, s.r.o. |
50902393 |
Iné |
14 340,00 € |
03.04.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
20230441 |
NPK 15/15/15 5 t Kol |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
MJM agro Slovakia, s.r.o. |
50902393 |
Iné |
5 340,00 € |
03.04.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
20230442 |
močovina 3 t Kol |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
MJM agro Slovakia, s.r.o. |
50902393 |
Iné |
3 150,00 € |
03.04.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
20230443 |
NPK 15/15/15 45 t Oponice |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
MJM agro Slovakia, s.r.o. |
50902393 |
Iné |
48 060,00 € |
03.04.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
20230444 |
močovina granul. 3,5 t |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
MJM agro Slovakia, s.r.o. |
50902393 |
Iné |
3 675,00 € |
03.04.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
20230445 |
NPK 15/15/15 48 T Kol |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
MJM agro Slovakia, s.r.o. |
50902393 |
Iné |
51 264,00 € |
03.04.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
20230446 |
preprava autobusom úč |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
GyepesTrans s.r.o. |
47021306 |
Iné |
2 305,03 € |
03.04.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
20230447 |
preprava autobusom úč |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
GyepesTrans s.r.o. |
47021306 |
Iné |
2 365,00 € |
03.04.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
20230448 |
laborat. rozbor - ošípaná |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Štátny veterinárny a potravinový ústav, Dolný Kubín |
42355613 |
Iné |
41,00 € |
03.04.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
20230449 |
oprava traktora NH TS 135 Oponice |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
AGROTEC Slovensko s.r.o. |
31445942 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
796,04 € |
03.04.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
20230450 |
oprava traktora TL 100 NH Oponice |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
AGROTEC Slovensko s.r.o. |
31445942 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
99,88 € |
03.04.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
20230527 |
plyn Oponice 280 |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
551,94 € |
03.04.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
20230678 |
šrotovanie KZ 160 q Op + 80 q Kol |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Agro - Gombár |
36563781 |
Iné |
796,32 € |
03.04.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |