20230272 |
veterinárne úkony VKFD - kravy Oponice |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
MVDr. Ondriáš Ivan |
31142869 |
Iné |
2 054,40 € |
06.03.2023 |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20230273 |
strava Oponice |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
KOARCH s.r.o. |
53258991 |
Iné |
1 175,01 € |
06.03.2023 |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20230274 |
Bottom - ND pre dielňu Oponice |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
TUKON spol. s r.o. |
31667651 |
Iné |
252,00 € |
06.03.2023 |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20230275 |
opravná fa k dodávke vody Oponice 278 |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Západoslovenská vodárenská spol. Topoľčany |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-1 789,18 € |
06.03.2023 |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20230280 |
LADSA 23% N, 12% S miešaná 18,6 T kol |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
MJM agro Slovakia, s.r.o. |
50902393 |
Iné |
14 736,96 € |
06.03.2023 |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20230281 |
Liadok 27% 5 T Kol |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
MJM agro Slovakia, s.r.o. |
50902393 |
Iné |
3 990,00 € |
06.03.2023 |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20230282 |
omnigen AF 325 kg Op |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
mctrade, s.r.o. |
46332090 |
Iné |
1 404,00 € |
06.03.2023 |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20230283 |
oprava nakladača Manitou Oponice |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Tagris s.r.o. |
46344012 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 603,88 € |
06.03.2023 |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20230284 |
trubka sada Op |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Tagris s.r.o. |
46344012 |
Iné |
206,40 € |
06.03.2023 |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20230285 |
poplatok telefon |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 294,54 € |
06.03.2023 |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20230286 |
poplatok telefon |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
60,41 € |
06.03.2023 |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20230287 |
poplatok telefon |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
177,32 € |
06.03.2023 |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20230342 |
licencia vidimte.cz 1.1.2023-31.12.2023 |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
FONS s.r.o. |
48909203 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
310,00 € |
06.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20230343 |
hodnotenie kancov |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Zväz chovateľov ošípaných |
31398669 |
Iné |
21,91 € |
06.03.2023 |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20230343 |
hodmotenie kancov |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Zväz chovateľov ošípaných |
31398669 |
Iné |
21,91 € |
06.03.2023 |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20230262 |
sedačka mechanická do traktora TO 828 AA |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Agroland Nitra spol. s r.o. |
47191961 |
Iné |
397,87 € |
03.03.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20230276 |
fendt krytka rýchlospojky Op. |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Land Technologies s.r.o. |
34133879 |
Iné |
204,44 € |
03.03.2023 |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20230277 |
nájom fľaše oceľové Oponice |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Messer Tatragas spol. s r. o. |
35763469 |
Nájmy a prenájmy |
149,76 € |
03.03.2023 |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20230278 |
nájom za fľaše oceľové Kolíňany |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Messer Tatragas spol. s r. o. |
35763469 |
Nájmy a prenájmy |
177,84 € |
03.03.2023 |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20230279 |
chlieb, rohlíky ZK |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
Iné |
33,32 € |
03.03.2023 |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |