20250583 |
veterinárne úkony - kone |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
MVDr. Miloš Chum |
34041575 |
Iné |
761,62 € |
06.05.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20250584 |
veterinárne úkony ŽV Žirany |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
MVDr. Miloš Chum |
34041575 |
Iné |
1 154,48 € |
06.05.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20250585 |
tekrosil B combi |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
TEKRO Nitra s.r.o. |
36555436 |
Iné |
2 373,41 € |
06.05.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20250586 |
osivo kukurice Calisto 38 vriec(760kg), 3.vrecia (60kg) |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
KWS SEMENA, s.r.o. |
35711027 |
Iné |
17 648,96 € |
06.05.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20250651 |
kard. hriadeľ, autobatéria 12V/180Ah |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Agroland Nitra spol. s r.o. |
47191961 |
Iné |
558,79 € |
06.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20250652 |
dodávky plynu Oponice 280 |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
151,27 € |
06.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20250652 |
dodávky plynu Oponice 280 |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
151,27 € |
06.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20250653 |
dodávka plynu Oponice 280 |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
333,00 € |
06.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20250654 |
dodávky plynu Oponice 362 |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
963,87 € |
06.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20250655 |
dodávky plynu Oponice 278 DELAP |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
631,00 € |
06.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20250656 |
dodávky plynu Oponice 69 |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
290,39 € |
06.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20250657 |
dodávky plynu Žirany |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 235,79 € |
06.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20250657 |
dodávky plynu Kolíňany |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 654,46 € |
06.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20250659 |
služby za výkon zodpovednej osoby |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
Právne a konzultačné služby |
121,77 € |
06.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20250563 |
osivo kukurice LG 10 ks |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
INTERAGROS ,a.s. |
47681659 |
Iné |
1 020,00 € |
05.05.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20250564 |
rezervácie, transakč. poplatky |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Booking.com B.V. , Amsterdam |
805734958 |
Iné |
4,09 € |
05.05.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20250565 |
klaifikácia ošíp. |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
MIRAN s.r.o. |
46344012 |
Iné |
36,75 € |
05.05.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20250568 |
odvzdušňovák, hriadeľ, držiak, prst, ... |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Lifex s.r.o. |
36770671 |
Iné |
903,87 € |
05.05.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20250569 |
PURE ML (monolaurin) 150 kg |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Matúš Čopík |
40117120 |
Iné |
1 466,78 € |
05.05.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20250571 |
sójový extrahovaný šrot 24,68 t |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Anja, spol. s r.o. |
17328560 |
Iné |
13 235,39 € |
05.05.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |