20232103 |
poplatok za rezervácie + transakčný poplatok |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Booking.com B.V. , Amsterdam |
805734958 |
Iné |
58,94 € |
10.01.2024 |
|
|
14.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20240129 |
poplatok za mlieko za január |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Agro Tami a.s. |
36467430 |
Iné |
106,98 € |
13.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240292 |
poplatok za mlieka |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
AGRO TAMI, a.s. |
36467430 |
Iné |
99,41 € |
29.02.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240430 |
poplatok za komunálne odpady |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Obec Kolíňany |
00308111 |
Nájmy a prenájmy |
2 187,90 € |
09.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240578 |
poplatok za komunál.odpad |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Obecný úrad Žirany |
00308706 |
Iné |
561,60 € |
30.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240096 |
poplatok za klasifikáciu ošípaných |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
MIRAN s.r.o. |
35790351 |
Nájmy a prenájmy |
42,48 € |
06.02.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240551 |
poplatok za audit |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
UniCredit Bank Czech Republik |
47251336 |
Iné |
144,00 € |
22.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240447 |
poplatok transakčný a rezervácie |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Booking.com B.V. , Amsterdam |
805734958 |
Iné |
28,75 € |
12.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20232083 |
poplatok telefon |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
183,42 € |
08.01.2024 |
|
|
14.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20240045 |
poplatok telefon |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
19,00 € |
25.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240085 |
poplatok telefon |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Iné |
1 239,22 € |
05.02.2024 |
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240087 |
poplatok telefon |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Slovak Telekom a.s. |
46332090 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
57,91 € |
05.02.2024 |
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240092 |
poplatok telefon |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Slovak Telekom a.s. |
46332090 |
Iné |
183,42 € |
05.02.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240597 |
poplatok telefon |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Slovak Telekom a.s. |
46332090 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 059,71 € |
06.05.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240522 |
poplatok pri veterin.kontrole zvierat |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Regionálna veterinárna a potravinárna správa Nitra |
36101061 |
Iné |
12,25 € |
17.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240458 |
poplatok na podporu spotreby mlieka |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
AGRO TAMI, a.s. |
36467430 |
Iné |
103,86 € |
15.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20232130 |
poplatok na podporu spotreby a odbytu mlieka |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Agro Tami a.s. |
36467430 |
Iné |
102,17 € |
16.01.2024 |
|
|
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20240630 |
poplatok na podporu spotreby a odbytu mlieka |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Agro Tami a.s. |
36467430 |
Iné |
96,99 € |
15.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240412 |
poplatok za telefon |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Slovak Telekom a.s. |
46332090 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
187,32 € |
31.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20232084 |
poplatok telefon |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
54,86 € |
08.01.2024 |
|
|
14.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20232085 |
poplatok telefon |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
980,20 € |
08.01.2024 |
|
|
14.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20240043 |
poplatok telefon |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
10,00 € |
25.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240044 |
poplatok telefon |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
Iné |
14,00 € |
25.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240046 |
poplatok telefon |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
10,00 € |
25.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240047 |
poplatok telefon |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
10,00 € |
25.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240048 |
poplatok telefon |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
10,00 € |
25.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240596 |
poplatok telefon |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Slovak Telekom a.s. |
46332090 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
183,42 € |
06.05.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240096 |
popl. za klasifikáciu ošípaných |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
MIRAN s.r.o. |
35790351 |
Iné |
42,48 € |
06.02.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240090 |
poistenie zvierat 2024 |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Hasičská vzájemná pojišťovna |
46973451 |
Iné |
6 472,00 € |
05.02.2024 |
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240077 |
poistenie majetku od 1.1.2024 - 30.06.2025 |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
ČSOB Leasing, a.s. |
35704713 |
Iné |
50 056,39 € |
05.02.2024 |
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |