126/2023 |
odber kuchynského odpadu |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
Iné |
36,00 € |
05.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
118/2023 |
Mesačný prenájom kopírov.stroja |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
OPC Europe s.r.o. |
52941701 |
Nájmy a prenájmy |
206,12 € |
03.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
119/2023 |
elektrická energia |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 620,06 € |
03.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
120/2023 |
Porad.PO a BOZP |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Barnabáš Szeif |
41106644 |
Iné |
240,00 € |
03.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
117/2023 |
Poplatok za registr.do programu Zelená škola |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Centrum environment.a etickej vých. |
35998407 |
Iné |
115,00 € |
28.06.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
116/2023 |
elektroinštalačné práce |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Kovács Gabriel |
40284077 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
427,00 € |
27.06.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
113/2023 |
Knihy,časopisi |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Vzdelávanie Martin |
54344956 |
Iné |
42,00 € |
26.06.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
114/2023 |
Náhradný materiál |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
AGROMARKET Gabčíkovo, s.r.o. |
50418921 |
Iné |
125,71 € |
26.06.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
115/2023 |
Učebnice |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
45258767 |
Iné |
977,10 € |
26.06.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
109/2023 |
Školenie |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
RAABE - odborn.naklad. |
35908718 |
Iné |
300,00 € |
22.06.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
110/2023 |
Náhradný materiál |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Rublik Oskar |
33468915 |
Iné |
700,00 € |
22.06.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
111/2023 |
Traktorová kosačka |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Rublik Oskar |
33468915 |
Iné |
1 690,00 € |
22.06.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
112/2023 |
Prenájom a pranie koberce |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
26,64 € |
22.06.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
106/2023 |
Náhradný materiál |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Inštala Arpád Bertalan |
32302827 |
Iné |
214,10 € |
20.06.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
107/2023 |
čistiace a hygien.potreby |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Barnabáš Kovács |
30721644 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
336,10 € |
20.06.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
108/2023 |
čistiace a hygien.potreby |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Barnabáš Kovács |
30721644 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
643,38 € |
20.06.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
105/2023 |
Interiérové vybavenie |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Daffer spol.s.r.o. |
36320439 |
Iné |
2 987,60 € |
19.06.2023 |
|
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
104/2023 |
Telefon poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
174,89 € |
16.06.2023 |
|
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
103/2023 |
Predpl.časop. Geografia |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
EPL s.r.o. |
46724605 |
Iné |
15,00 € |
14.06.2023 |
|
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
098/2023 |
vodné,stočné |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo |
36086584 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
329,00 € |
09.06.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |