Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
092/2022 odber kuchynského odpadu ZŠ Gabčíkovo 36086592 INTA s.r.o. 34129863 Iné 36,00 € 10.06.2022 04.07.2022 Faktúra
118/222 odber kuchynského odpadu ZŠ Gabčíkovo 36086592 INTA s.r.o. 34129863 Iné 36,00 € 20.07.2022 12.08.2022 Faktúra
174/2022 odber kuchynského odpadu ZŠ Gabčíkovo 36086592 INTA s.r.o. 34129863 Iné 27,00 € 12.10.2022 04.11.2022 Faktúra
199/2022 odber kuchynského odpadu ZŠ Gabčíkovo 36086592 INTA s.r.o. 34129863 Iné 36,00 € 16.11.2022 09.12.2022 Faktúra
204/2022 učebné pomôcky ZŠ Gabčíkovo 36086592 INTERSPORT-MAGNET plus.s.r.o. 36409065 Iné 1 650,00 € 25.11.2022 09.12.2022 Faktúra
167/2022 služby STP k APV WinAsu,WinIbeu, WinPam ZŠ Gabčíkovo 36086592 IVES 00162957 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 376,80 € 05.10.2022 12.10.2022 Faktúra
115/2022 Mesačný poplatok za bezp. SIM ZŠ Gabčíkovo 36086592 Jablotron Slovakia s.r.o. 31645976 Iné 10,76 € 12.07.2022 03.08.2022 Faktúra
172/2022 Mesačný poplatok za bezp. SIM ZŠ Gabčíkovo 36086592 Jablotron Slovakia s.r.o. 31645976 Iné 19,88 € 10.10.2022 12.10.2022 Faktúra
123/2022 Odmena za spríst.balíčka - Bezkriedy plus ZŠ Gabčíkovo 36086592 KOMENSKY s.r.o. 43908977 Iné 30,00 € 04.08.2022 12.08.2022 Faktúra
178/2022 Zborovňa Komplet ZŠ Gabčíkovo 36086592 KOMENSKY s.r.o. 43908977 Iné 66,24 € 14.10.2022 04.11.2022 Faktúra
163/2022 Adm.popl.- Štud.časopis - Bez námahy ZŠ Gabčíkovo 36086592 KOMENSKY VIRAL 52247040 Iné 48,00 € 03.10.2022 12.10.2022 Faktúra
086/2022 Poistné ZŠ Gabčíkovo 36086592 Kooperatíva poisťovňa 0585441 Iné 427,65 € 02.06.2022 30.06.2022 Faktúra
012/2022 Poplatok za dodávku tepla ZŠ Gabčíkovo 36086592 KOOR, s.r.o. 45628246 Palivá, energie, voda, telefóny 3 250,02 € 21.01.2022 14.02.2022 Faktúra
016/2022 Poplatok za dodávku tepla ZŠ Gabčíkovo 36086592 KOOR, s.r.o. 45628246 Palivá, energie, voda, telefóny 3 250,02 € 07.02.2022 14.02.2022 Faktúra
033/2022 Poplatok za dodávku tepla ZŠ Gabčíkovo 36086592 KOOR, s.r.o. 45628246 Palivá, energie, voda, telefóny 3 250,02 € 04.03.2022 25.03.2022 Faktúra
052/2022 Poplatok za dodávku tepla ZŠ Gabčíkovo 36086592 KOOR, s.r.o. 45628246 Palivá, energie, voda, telefóny 3 250,02 € 07.04.2022 04.05.2022 Faktúra
053/2022 Vyúčtovanie za dod.tepla za obdobie 1.1.2021 do 31.12.2021 ZŠ Gabčíkovo 36086592 KOOR, s.r.o. 45628246 Palivá, energie, voda, telefóny 1 870,14 € 07.04.2022 04.05.2022 Faktúra
070/2022 Poplatok za dodávku tepla ZŠ Gabčíkovo 36086592 KOOR, s.r.o. 45628246 Palivá, energie, voda, telefóny 3 250,02 € 05.05.2022 31.05.2022 Faktúra
090/2022 Poplatok za dodávku tepla ZŠ Gabčíkovo 36086592 KOOR, s.r.o. 45628246 Palivá, energie, voda, telefóny 3 250,02 € 07.06.2022 04.07.2022 Faktúra
1132022 Poplatok za dodávku tepla ZŠ Gabčíkovo 36086592 KOOR, s.r.o. 45628246 Palivá, energie, voda, telefóny 3 250,02 € 08.07.2022 03.08.2022 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »