124/2022 |
Poplatok za dodávku tepla |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
KOOR, s.r.o. |
45628246 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 250,02 € |
04.08.2022 |
|
|
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
146/2022 |
Poplatok za dodávku tepla |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
KOOR, s.r.o. |
45628246 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 250,02 € |
06.09.2022 |
|
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
173/2022 |
Poplatok za dodávku tepla |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
KOOR, s.r.o. |
45628246 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 250,02 € |
11.10.2022 |
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
192/2022 |
Poplatok za dodávku tepla |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
KOOR, s.r.o. |
45628246 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 250,02 € |
07.11.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
022/2022 |
elektroinštalačné práce |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Kovács Gabriel |
40284077 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
363,00 € |
11.02.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
127/2022 |
elektroinštalačné práce |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Kovács Gabriel |
40284077 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 450,00 € |
08.08.2022 |
|
|
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
207/2022 |
elektroinštalačné práce |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Kovács Gabriel |
40284077 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
283,00 € |
30.11.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
081/2022 |
čistiace a hygien.potreby |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Ladislav Sebők -SL-Gastro |
41785606 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
123,60 € |
26.05.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
135/2022 |
čistiace a hygien.potreby |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Ladislav Sebők -SL-Gastro |
41785606 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
55,20 € |
24.08.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
159/2022 |
materiálové vybav.kuchyne |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Ladislav Sebők -SL-Gastro |
41785606 |
Iné |
108,72 € |
23.09.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
177/2022 |
čistiace a hygien.potreby |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Ladislav Sebők -SL-Gastro |
41785606 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
252,00 € |
12.10.2022 |
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
187/2022 |
oprava a údržba kuch.zariad. |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Ladislav Sebők -SL-Gastro |
41785606 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
482,88 € |
04.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
203/2022 |
oprava a údržba kuch.zariad. |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Ladislav Sebők -SL-Gastro |
41785606 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
180,72 € |
25.11.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
039/2022 |
čistiace a hygien.a zdravotné potreby |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Lamitec, spol.s.r.o. |
35710691 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
402,00 € |
11.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
045/2022 |
kancelárske potreby |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Lamitec, spol.s.r.o. |
35710691 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
80,82 € |
24.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
059/2022 |
čistiace a hygien.potreby |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Lamitec, spol.s.r.o. |
35710691 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
201,52 € |
25.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
138/2022 |
čistiace a hygien.a zdravotné potreby |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Lamitec, spol.s.r.o. |
35710691 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
175,12 € |
29.08.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
139/2022 |
kancelárske potreby |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Lamitec, spol.s.r.o. |
35710691 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
197,22 € |
29.08.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
155/2022 |
kancelárske potreby |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Lamitec, spol.s.r.o. |
35710691 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
314,45 € |
22.09.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
006/2022 |
Prenájom a pranie koberce |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
14,57 € |
10.01.2022 |
|
|
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |