Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
019/2024 Telefon poplatok ZŠ Gabčíkovo 36086592 Slovak Telekom a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 14,48 € 02.02.2024 12.02.2024 Faktúra
020/2024 Telefon poplatok ZŠ Gabčíkovo 36086592 Slovak Telekom a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 14,00 € 02.02.2024 12.02.2024 Faktúra
028/2024 Telefon poplatok ZŠ Gabčíkovo 36086592 Slovak Telekom a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 265,30 € 16.02.2024 01.03.2024 Faktúra
042/2024 Telefon poplatok ZŠ Gabčíkovo 36086592 Slovak Telekom a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 290,34 € 18.03.2024 02.04.2024 Faktúra
061/2024 Telefon poplatok ZŠ Gabčíkovo 36086592 Slovak Telekom a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 257,02 € 16.04.2024 10.05.2024 Faktúra
010/2024 Prevádzka techn.zariad. zdroja tepla ZŠ Gabčíkovo 36086592 ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo 36086584 Iné 367,20 € 11.01.2024 12.02.2024 Faktúra
022/2024 vodné,stočné ZŠ Gabčíkovo 36086592 ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo 36086584 Palivá, energie, voda, telefóny 407,96 € 08.02.2024 12.02.2024 Faktúra
023/2024 Plyn záloha-refundácia ZŠ Gabčíkovo 36086592 ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo 36086584 Palivá, energie, voda, telefóny 3 379,00 € 08.02.2024 12.02.2024 Faktúra
024/2024 Plyn záloha-refundácia ZŠ Gabčíkovo 36086592 ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo 36086584 Palivá, energie, voda, telefóny 3 379,00 € 08.02.2024 12.02.2024 Faktúra
027/2024 Prevádzka techn.zariad. zdroja tepla ZŠ Gabčíkovo 36086592 ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo 36086584 Iné 367,20 € 14.02.2024 01.03.2024 Faktúra
035/2024 Vodné, stočné ZŠ Gabčíkovo 36086592 ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo 36086584 Palivá, energie, voda, telefóny 367,20 € 13.03.2024 28.03.2024 Faktúra
036/2024 Plyn 10/2013 ZŠ Gabčíkovo 36086592 ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo 36086584 Palivá, energie, voda, telefóny 3 379,00 € 13.03.2024 28.03.2024 Faktúra
037/2024 Vodné, stočné ZŠ Gabčíkovo 36086592 ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo 36086584 Palivá, energie, voda, telefóny 394,80 € 13.03.2024 28.03.2024 Faktúra
055/2024 Plyn 10/2013 ZŠ Gabčíkovo 36086592 ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo 36086584 Palivá, energie, voda, telefóny 3 379,00 € 08.04.2024 30.04.2024 Faktúra
057/2027 Prevádzka techn.zariad. zdroja tepla ZŠ Gabčíkovo 36086592 ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo 36086584 Iné 367,20 € 10.04.2024 30.04.2024 Faktúra
059/2024 Vodné, stočné ZŠ Gabčíkovo 36086592 ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo 36086584 Palivá, energie, voda, telefóny 243,46 € 12.04.2024 10.05.2024 Faktúra
065/2024 Plyn 10/2014 ZŠ Gabčíkovo 36086592 ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo 36086584 Palivá, energie, voda, telefóny 3 379,00 € 02.05.2024 10.05.2024 Faktúra
015/2024 Na stravovanie (55%) ZŠ Gabčíkovo 36086592 Školská jedáleň pri ZŠ 36086592 Iné 958,11 € 01.02.2024 12.02.2024 Faktúra
031/2024 Na stravovanie (55%) ZŠ Gabčíkovo 36086592 Školská jedáleň pri ZŠ 36086592 Iné 1 098,75 € 01.03.2024 28.03.2024 Faktúra
047/2024 Na stravovanie (55%) ZŠ Gabčíkovo 36086592 Školská jedáleň pri ZŠ 36086592 Iné 720,78 € 27.03.2024 30.04.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 »