Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
105/2023 Interiérové vybavenie ZŠ Gabčíkovo 36086592 Daffer spol.s.r.o. 36320439 Iné 2 987,60 € 19.06.2023 13.07.2023 Faktúra
155/2023 Náhradný materiál ZŠ Gabčíkovo 36086592 Daffer spol.s.r.o. 36320439 Iné 120,00 € 11.09.2023 02.10.2023 Faktúra
149/2023 Program Šj ZŠ Gabčíkovo 36086592 SOFT- GL s.r.o. 36182214 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 237,60 € 04.09.2023 02.10.2023 Faktúra
027/2023 Na stravovanie (55%) ZŠ Gabčíkovo 36086592 Školská jedáleň pri ZŠ 36086592 Iné 978,62 € 08.02.2023 17.02.2023 Faktúra
034/2023 Na stravovanie (55%) ZŠ Gabčíkovo 36086592 Školská jedáleň pri ZŠ 36086592 Iné 867,28 € 01.03.2023 29.03.2023 Faktúra
061/2023 Na stravovanie (55%) ZŠ Gabčíkovo 36086592 Školská jedáleň pri ZŠ 36086592 Iné 1 312,64 € 12.04.2023 26.04.2023 Faktúra
070/2023 Na stravovanie (55%) ZŠ Gabčíkovo 36086592 Školská jedáleň pri ZŠ 36086592 Iné 981,55 € 28.04.2023 01.06.2023 Faktúra
089/2023 Na stravovanie (55%) ZŠ Gabčíkovo 36086592 Školská jedáleň pri ZŠ 36086592 Iné 1 192,51 € 02.06.2023 19.06.2023 Faktúra
128/2023 Na stravovanie (55%) ZŠ Gabčíkovo 36086592 Školská jedáleň pri ZŠ 36086592 Iné 1 174,93 € 12.07.2023 31.08.2023 Faktúra
178/2023 Na stravovanie (55%) ZŠ Gabčíkovo 36086592 Školská jedáleň pri ZŠ 36086592 Iné 996,20 € 06.10.2023 01.12.2023 Faktúra
025/2023 vodné,stočné ZŠ Gabčíkovo 36086592 ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo 36086584 Palivá, energie, voda, telefóny 187,44 € 08.02.2023 17.02.2023 Faktúra
026/2023 vodné,stočné ZŠ Gabčíkovo 36086592 ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo 36086584 Palivá, energie, voda, telefóny 342,16 € 08.02.2023 17.02.2023 Faktúra
035/2023 Spotreba plynu ZŠ Gabčíkovo 36086592 ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo 36086584 Palivá, energie, voda, telefóny 3 292,00 € 01.03.2023 29.03.2023 Faktúra
038/2023 Spotreba plynu ZŠ Gabčíkovo 36086592 ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo 36086584 Palivá, energie, voda, telefóny 3 292,00 € 03.03.2023 29.03.2023 Faktúra
039/2023 vodné,stočné ZŠ Gabčíkovo 36086592 ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo 36086584 Palivá, energie, voda, telefóny 220,43 € 06.03.2023 29.03.2023 Faktúra
052/2023 vodné,stočné ZŠ Gabčíkovo 36086592 ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo 36086584 Palivá, energie, voda, telefóny 367,20 € 03.04.2023 26.04.2023 Faktúra
053/2023 Plyn 1/2015 ZŠ Gabčíkovo 36086592 ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo 36086584 Palivá, energie, voda, telefóny 3 292,00 € 03.04.2023 26.04.2023 Faktúra
063/2023 vodné,stočné ZŠ Gabčíkovo 36086592 ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo 36086584 Palivá, energie, voda, telefóny 312,55 € 14.04.2023 26.04.2023 Faktúra
073/2023 vodné,stočné ZŠ Gabčíkovo 36086592 ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo 36086584 Palivá, energie, voda, telefóny 253,33 € 04.05.2023 05.06.2023 Faktúra
074/2023 Plyn záloha ZŠ Gabčíkovo 36086592 ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo 36086584 Palivá, energie, voda, telefóny 3 292,00 € 04.05.2023 05.06.2023 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »