004/2022 |
Telefon poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
30,00 € |
04.01.2022 |
|
|
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
005/2022 |
Telefon poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
29,00 € |
04.01.2022 |
|
|
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
007/2022 |
elektrická energia 12/2021 |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ZSE Energia, a.s. |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 220,88 € |
12.01.2022 |
|
|
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
008/2022 |
vodné,stočné |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo |
36086584 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
174,76 € |
12.01.2022 |
|
|
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
Dodatok č.1 k zmluve 20212103 |
elektrická energia |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
0,00 € |
01.02.2022 |
|
|
01.02.2022 |
Mgr. Arpád Csörgő |
riaditeľ školy |
Zmluva |
010/2022 |
Telefon poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
114,94 € |
17.01.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
012/2022 |
Poplatok za dodávku tepla |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
KOOR, s.r.o. |
45628246 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 250,02 € |
21.01.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
014/2022 |
elektrická energia |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 260,06 € |
31.01.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
016/2022 |
Poplatok za dodávku tepla |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
KOOR, s.r.o. |
45628246 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 250,02 € |
07.02.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
019/2022 |
Telefon poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
29,00 € |
09.02.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
020/2022 |
Telefon poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
30,00 € |
09.02.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
025/2022 |
vodné,stočné |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo |
36086584 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
133,64 € |
14.02.2022 |
|
|
10.03.2022 |
|
|
Faktúra |
028/2022 |
Telefon poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
105,01 € |
16.02.2022 |
|
|
10.03.2022 |
|
|
Faktúra |
032/2022 |
elektrická energia |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 620,06 € |
04.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
033/2022 |
Poplatok za dodávku tepla |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
KOOR, s.r.o. |
45628246 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 250,02 € |
04.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
034/2022 |
Telefon poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
30,00 € |
08.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
035/2022 |
Telefon poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
29,00 € |
08.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
036/2022 |
vodné,stočné |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo |
36086584 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
195,32 € |
08.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
039/2022 |
čistiace a hygien.a zdravotné potreby |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Lamitec, spol.s.r.o. |
35710691 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
402,00 € |
11.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
042/2022 |
Telefon poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
115,89 € |
16.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |