173/2022 |
Poplatok za dodávku tepla |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
KOOR, s.r.o. |
45628246 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 250,02 € |
11.10.2022 |
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
179/2022 |
vodné,stočné |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo |
36086584 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
298,20 € |
14.10.2022 |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
182/2022 |
Telefon poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
175,90 € |
18.10.2022 |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
184/2022 |
elektrická energia |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 620,06 € |
02.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
186/2022 |
vodné,stočné |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo |
36086584 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
255,60 € |
04.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
190/2022 |
Telefon poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
30,00 € |
07.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
191/2022 |
Telefon poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
29,00 € |
07.11.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
192/2022 |
Poplatok za dodávku tepla |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
KOOR, s.r.o. |
45628246 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 250,02 € |
07.11.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
200/2022 |
Telefon poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
163,91 € |
16.11.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
210/2022 |
elektrická energia |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 620,06 € |
01.12.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
213/2022 |
vodné,stočné |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo |
36086584 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
255,60 € |
05.12.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
217/2022 |
elektrická energia |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
204,02 € |
07.12.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
013/2022 |
výpočtová tecnika |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Zoltán Heizer |
441110707 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
498,00 € |
26.01.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
024/2022 |
výpočtová tecnika |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Zoltán Heizer |
441110707 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
1 610,00 € |
14.02.2022 |
|
|
10.03.2022 |
|
|
Faktúra |
128/2022 |
Program Šj |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
SOFT- GL s.r.o. |
36182214 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
1 320,00 € |
11.08.2022 |
|
|
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
149/2022 |
aSc Rozvrhy 2022 |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ASC Applied Software C. |
31361161 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
79,00 € |
12.09.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
167/2022 |
služby STP k APV WinAsu,WinIbeu, WinPam |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
IVES |
00162957 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
376,80 € |
05.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
168/2022 |
výpočtová tecnika |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Zoltán Heizer |
441110707 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
3 814,00 € |
06.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
169/2022 |
Porad.PO a BOZP |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Barnabáš Szeif |
41106644 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
240,00 € |
06.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
201/2022 |
výpočtová tecnika |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Zoltán Heizer |
441110707 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
913,70 € |
21.11.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |