Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
044/2023 odber kuchynského odpadu ZŠ Gabčíkovo 36086592 INTA s.r.o. 34129863 Iné 27,00 € 13.03.2023 29.03.2023 Faktúra
065/2023 odber kuchynského odpadu ZŠ Gabčíkovo 36086592 INTA s.r.o. 34129863 Iné 36,00 € 17.04.2023 26.04.2023 Faktúra
081/2023 odber kuchynského odpadu ZŠ Gabčíkovo 36086592 INTA s.r.o. 34129863 Iné 27,00 € 11.05.2023 05.06.2023 Faktúra
095/2023 odber kuchynského odpadu ZŠ Gabčíkovo 36086592 INTA s.r.o. 34129863 Iné 36,00 € 06.06.2023 19.06.2023 Faktúra
126/2023 odber kuchynského odpadu ZŠ Gabčíkovo 36086592 INTA s.r.o. 34129863 Iné 36,00 € 05.07.2023 01.08.2023 Faktúra
177/2023 odber kuchynského odpadu ZŠ Gabčíkovo 36086592 INTA s.r.o. 34129863 Iné 36,00 € 06.10.2023 01.12.2023 Faktúra
202/2023 odber kuchynského odpadu ZŠ Gabčíkovo 36086592 INTA s.r.o. 34129863 Iné 36,00 € 03.11.2023 11.12.2023 Faktúra
164/2023 Odmena za spríst.balíčka - Bezkriedy plus ZŠ Gabčíkovo 36086592 KOMENSKY s.r.o. 43908977 Iné 60,00 € 25.09.2023 02.10.2023 Faktúra
182/2023 oprava a údržba has.zariadení ZŠ Gabčíkovo 36086592 Pyrokom spol.s.r.o. 18048455 Stavebné práce, opravárenské práce 439,80 € 11.10.2023 05.12.2023 Faktúra
067/2023 oprava a údržba kuch.zariad. ZŠ Gabčíkovo 36086592 Ladislav Sebők -SL-Gastro 41785606 Stavebné práce, opravárenské práce 62,40 € 18.04.2023 26.04.2023 Faktúra
020/2023 oprava a údržba škôl a škols.zariadení ZŠ Gabčíkovo 36086592 EKOPLAST okná s.r.o. 54257689 Stavebné práce, opravárenské práce 366,00 € 06.02.2023 17.02.2023 Faktúra
160/2023 oprava a údržba škôl a škols.zariadení ZŠ Gabčíkovo 36086592 Tomáš Csörgő - CsT service 47050420 Stavebné práce, opravárenské práce 150,00 € 19.09.2023 02.10.2023 Faktúra
170/2023 oprava a údržba škôl a škols.zariadení ZŠ Gabčíkovo 36086592 Zoltán Béli B.Z. 40023311 Stavebné práce, opravárenské práce 250,00 € 04.10.2023 06.11.2023 Faktúra
053/2023 Plyn 1/2015 ZŠ Gabčíkovo 36086592 ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo 36086584 Palivá, energie, voda, telefóny 3 292,00 € 03.04.2023 26.04.2023 Faktúra
074/2023 Plyn záloha ZŠ Gabčíkovo 36086592 ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo 36086584 Palivá, energie, voda, telefóny 3 292,00 € 04.05.2023 05.06.2023 Faktúra
101/2023 Plyn záloha ZŠ Gabčíkovo 36086592 ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo 36086584 Palivá, energie, voda, telefóny 3 292,00 € 09.06.2023 19.06.2023 Faktúra
122/2023 Plyn záloha ZŠ Gabčíkovo 36086592 ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo 36086584 Palivá, energie, voda, telefóny 3 292,00 € 05.07.2023 01.08.2023 Faktúra
150/2023 Plyn záloha ZŠ Gabčíkovo 36086592 ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo 36086584 Palivá, energie, voda, telefóny 3 292,00 € 06.09.2023 02.10.2023 Faktúra
167/2023 Plyn záloha ZŠ Gabčíkovo 36086592 ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo 36086584 Palivá, energie, voda, telefóny 3 292,00 € 04.10.2023 02.11.2023 Faktúra
199/2023 Plyn záloha ZŠ Gabčíkovo 36086592 ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo 36086584 Palivá, energie, voda, telefóny 3 292,00 € 03.11.2023 11.12.2023 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »