056/2022 |
Telefon poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
29,00 € |
08.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
057/2022 |
Na stravovanie (55%) |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
36086592 |
Iné |
586,74 € |
08.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
058/2022 |
Telefon poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
104,16 € |
19.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
059/2022 |
čistiace a hygien.potreby |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Lamitec, spol.s.r.o. |
35710691 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
201,52 € |
25.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
060/2022 |
Učebnice |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Preškoly.sk, s.r.o. |
51692881 |
Iné |
235,76 € |
25.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
061/2022 |
Na stravovanie (55%) |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
36086592 |
Iné |
535,92 € |
29.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
063/2022 |
elektrická energia |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 620,06 € |
02.05.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
064/2022 |
Informačné tabule |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ENERCOM, s.r.o. |
44658591 |
Iné |
318,80 € |
04.05.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
065/2022 |
Oprava hojdačky |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ENERCOM, s.r.o. |
44658591 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
523,20 € |
04.05.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
066/2022 |
vodné,stočné |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo |
36086584 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
233,87 € |
04.05.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
067/2022 |
Telefon poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
30,00 € |
03.05.2022 |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
068/2022 |
Telefon poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
29,00 € |
03.05.2022 |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
069/2022 |
Mesačný prenájom kopírov.stroja |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
OPC Europe s.r.o. |
52941701 |
Nájmy a prenájmy |
165,29 € |
03.05.2022 |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
070/2022 |
Poplatok za dodávku tepla |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
KOOR, s.r.o. |
45628246 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 250,02 € |
05.05.2022 |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
071/2022 |
Tlačivá |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ŠEVT prev.škols.tlačív |
3133113 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
77,66 € |
09.05.2022 |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
072/2022 |
Pobyt Škola v prírode |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
WACHUMBA ck, s.r.o. |
45284601 |
Iné |
4 200,00 € |
11.05.2022 |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
073/2022 |
kancelárske potreby |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Zoltán Heizer |
441110707 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
250,00 € |
11.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
074/2022 |
Prečistenie odpadového potrubia |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
AMIV s.r.o. |
47590602 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
230,00 € |
11.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
075/2022 |
odber kuchynského odpadu |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
Iné |
36,00 € |
11.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
076/2022 |
odber kuchynského odpadu |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
Iné |
36,00 € |
11.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |