Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti  Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
021/2023 Poplatok za odvoz TKO 2023 ZŠ Gabčíkovo 36086592 Mestský úrad Gabčíkovo 00305391 Iné 1 480,15 € 06.02.2023 17.02.2023 Faktúra
021/2023 Poplatok za odvoz TKO 2023 ZŠ Gabčíkovo 36086592 Mestský úrad Gabčíkovo 00305391 Iné 1 480,15 € 06.02.2023 17.02.2023 Faktúra
022/2023 Lyžiarsky kurz ZŠ Gabčíkovo 36086592 Mária Kuriaková - Chata Primula 48330744 Iné 5 250,00 € 06.02.2023 17.02.2023 Faktúra
023/2023 Telefon poplatok ZŠ Gabčíkovo 36086592 Slovak Telekom a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 30,00 € 08.02.2023 17.02.2023 Faktúra
024/2023 Telefon poplatok ZŠ Gabčíkovo 36086592 Slovak Telekom a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 29,00 € 08.02.2023 17.02.2023 Faktúra
025/2023 vodné,stočné ZŠ Gabčíkovo 36086592 ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo 36086584 Palivá, energie, voda, telefóny 187,44 € 08.02.2023 17.02.2023 Faktúra
026/2023 vodné,stočné ZŠ Gabčíkovo 36086592 ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo 36086584 Palivá, energie, voda, telefóny 342,16 € 08.02.2023 17.02.2023 Faktúra
027/2023 Na stravovanie (55%) ZŠ Gabčíkovo 36086592 Školská jedáleň pri ZŠ 36086592 Iné 978,62 € 08.02.2023 17.02.2023 Faktúra
028/2023 elektrická energia ZŠ Gabčíkovo 36086592 Encare, s.r.o. 52302555 Palivá, energie, voda, telefóny 81,12 € 08.02.2023 17.02.2023 Faktúra
029/2023 Mesačný prenájom kopírov.stroja ZŠ Gabčíkovo 36086592 OPC Europe s.r.o. 52941701 Nájmy a prenájmy 270,96 € 08.02.2023 17.02.2023 Faktúra
030/2023 učebné pomôcky ZŠ Gabčíkovo 36086592 Športujeme s.r.o. 44484828 Iné 161,06 € 10.02.2023 17.02.2023 Faktúra
031/2023 odber kuchynského odpadu ZŠ Gabčíkovo 36086592 INTA s.r.o. 34129863 Iné 18,00 € 10.02.2023 17.02.2023 Faktúra
032/2023 kancelárske potreby ZŠ Gabčíkovo 36086592 Zoltán Heizer 441110707 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 355,00 € 15.02.2023 17.02.2023 Faktúra
033/2023 Telefon poplatok ZŠ Gabčíkovo 36086592 Slovak Telekom a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 173,89 € 21.02.2023 16.03.2023 Faktúra
034/2023 Na stravovanie (55%) ZŠ Gabčíkovo 36086592 Školská jedáleň pri ZŠ 36086592 Iné 867,28 € 01.03.2023 29.03.2023 Faktúra
035/2023 Spotreba plynu ZŠ Gabčíkovo 36086592 ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo 36086584 Palivá, energie, voda, telefóny 3 292,00 € 01.03.2023 29.03.2023 Faktúra
036/2023 Prenájom a pranie koberce ZŠ Gabčíkovo 36086592 Lindström s.r.o. 35742364 Nájmy a prenájmy 26,64 € 02.03.2023 29.03.2023 Faktúra
037/2023 elektrická energia ZŠ Gabčíkovo 36086592 Encare, s.r.o. 52302555 Palivá, energie, voda, telefóny 1 945,60 € 02.03.2023 29.03.2023 Faktúra
038/2023 Spotreba plynu ZŠ Gabčíkovo 36086592 ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo 36086584 Palivá, energie, voda, telefóny 3 292,00 € 03.03.2023 29.03.2023 Faktúra
039/2023 vodné,stočné ZŠ Gabčíkovo 36086592 ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo 36086584 Palivá, energie, voda, telefóny 220,43 € 06.03.2023 29.03.2023 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »