Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti  Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
040/2023 Mesačný prenájom kopírov.stroja ZŠ Gabčíkovo 36086592 OPC Europe s.r.o. 52941701 Nájmy a prenájmy 193,54 € 06.03.2023 29.03.2023 Faktúra
041/2023 elektroinštalačné práce ZŠ Gabčíkovo 36086592 Kovács Gabriel 40284077 Stavebné práce, opravárenské práce 383,00 € 09.03.2023 29.03.2023 Faktúra
042/2023 Telefon poplatok ZŠ Gabčíkovo 36086592 Slovak Telekom a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 30,00 € 09.03.2023 29.03.2023 Faktúra
043/2023 Telefon poplatok ZŠ Gabčíkovo 36086592 Slovak Telekom a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 29,00 € 09.03.2023 29.03.2023 Faktúra
044/2023 odber kuchynského odpadu ZŠ Gabčíkovo 36086592 INTA s.r.o. 34129863 Iné 27,00 € 13.03.2023 29.03.2023 Faktúra
045/2023 Poštové služby ZŠ Gabčíkovo 36086592 Slovenská pošta a.s. 36631124 Iné 38,27 € 13.03.2023 29.03.2023 Faktúra
046/2023 Telefon poplatok ZŠ Gabčíkovo 36086592 Slovak Telekom a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 201,88 € 16.03.2023 29.03.2023 Faktúra
047/2023 kancelárske potreby ZŠ Gabčíkovo 36086592 Lamitec, spol.s.r.o. 35710691 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 233,20 € 20.03.2023 29.03.2023 Faktúra
048/2023 čistiace a hygien.potreby ZŠ Gabčíkovo 36086592 Ladislav Sebők -SL-Gastro 41785606 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 294,24 € 21.03.2023 29.03.2023 Faktúra
049/2023 kancelárske potreby ZŠ Gabčíkovo 36086592 Zoltán Heizer 441110707 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 359,02 € 22.03.2023 29.03.2023 Faktúra
050/2023 kancelárske potreby ZŠ Gabčíkovo 36086592 Gajdoš Gabriel-REPREZENT 14287315 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 60,10 € 27.03.2023 29.03.2023 Faktúra
051/2023 výpočtová technika ZŠ Gabčíkovo 36086592 Zoltán Heizer 441110707 Iné 868,95 € 28.03.2023 29.03.2023 Faktúra
052/2023 vodné,stočné ZŠ Gabčíkovo 36086592 ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo 36086584 Palivá, energie, voda, telefóny 367,20 € 03.04.2023 26.04.2023 Faktúra
053/2023 Plyn 1/2015 ZŠ Gabčíkovo 36086592 ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo 36086584 Palivá, energie, voda, telefóny 3 292,00 € 03.04.2023 26.04.2023 Faktúra
054/2023 elektrická energia ZŠ Gabčíkovo 36086592 Encare, s.r.o. 52302555 Palivá, energie, voda, telefóny 1 945,60 € 03.04.2023 26.04.2023 Faktúra
055/2023 Prenájom a pranie koberce ZŠ Gabčíkovo 36086592 Lindström s.r.o. 35742364 Nájmy a prenájmy 26,64 € 05.04.2023 26.04.2023 Faktúra
056/2023 Porad.PO a BOZP ZŠ Gabčíkovo 36086592 Barnabáš Szeif 41106644 Právne a konzultačné služby 240,00 € 04.04.2023 26.04.2023 Faktúra
057/2023 elektrická energia ZŠ Gabčíkovo 36086592 Encare, s.r.o. 52302555 Palivá, energie, voda, telefóny 80,30 € 11.04.2023 26.04.2023 Faktúra
058/2023 Mesačný prenájom kopírov.stroja ZŠ Gabčíkovo 36086592 OPC Europe s.r.o. 52941701 Nájmy a prenájmy 250,57 € 12.04.2023 26.04.2023 Faktúra
059/2023 Telefon poplatok ZŠ Gabčíkovo 36086592 Slovak Telekom a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 30,00 € 12.04.2023 26.04.2023 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »