013/2023 |
Telefon poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
183,89 € |
18.01.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
084/2023 |
Telefon poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
184,89 € |
15.05.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
025/2023 |
vodné,stočné |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo |
36086584 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
187,44 € |
08.02.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
184/2023 |
Školské tlačivá |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ŠEVT prev.škols.tlačív |
3133113 |
Iné |
187,80 € |
11.10.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
068/2023 |
Telefon poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
188,90 € |
18.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
189/2023 |
Telefon poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
190,49 € |
16.10.2023 |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
185/2023 |
Poistné |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Kooperatíva poisťovňa |
0585441 |
Iné |
190,82 € |
11.10.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
133/2023 |
Telefon poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
192,08 € |
17.07.2023 |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
001/2023 |
Kontrola work.ihriska |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
EKOTEC spol.s.r.o. |
00687022 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
193,20 € |
03.01.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
040/2023 |
Mesačný prenájom kopírov.stroja |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
OPC Europe s.r.o. |
52941701 |
Nájmy a prenájmy |
193,54 € |
06.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
144/2023 |
Telefon poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
194,08 € |
16.08.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
046/2023 |
Telefon poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
201,88 € |
16.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
016/2023 |
čistiace a hygien.potreby |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Bojtika s.r.o. |
52933415 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
205,00 € |
01.02.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
071/2023 |
Revízia a oprava tel.náradia |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Roman Mesiarik - REVTECH |
40538664 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
206,10 € |
28.04.2023 |
|
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
118/2023 |
Mesačný prenájom kopírov.stroja |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
OPC Europe s.r.o. |
52941701 |
Nájmy a prenájmy |
206,12 € |
03.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
106/2023 |
Náhradný materiál |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Inštala Arpád Bertalan |
32302827 |
Iné |
214,10 € |
20.06.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
190/2023 |
čistiace a hygien.potreby |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Lamitec, spol.s.r.o. |
35710691 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
215,50 € |
16.10.2023 |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
096/2023 |
Mesačný prenájom kopírov.stroja |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
OPC Europe s.r.o. |
52941701 |
Nájmy a prenájmy |
218,83 € |
06.06.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
039/2023 |
vodné,stočné |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo |
36086584 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
220,43 € |
06.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
018/2023 |
materiálové vybav.kuchyne |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Ladislav Sebők -SL-Gastro |
41785606 |
Iné |
226,08 € |
06.02.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |