027/2023 |
Na stravovanie (55%) |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
36086592 |
Iné |
978,62 € |
08.02.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
070/2023 |
Na stravovanie (55%) |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
36086592 |
Iné |
981,55 € |
28.04.2023 |
|
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
178/2023 |
Na stravovanie (55%) |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
36086592 |
Iné |
996,20 € |
06.10.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
128/2023 |
Na stravovanie (55%) |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
36086592 |
Iné |
1 174,93 € |
12.07.2023 |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
089/2023 |
Na stravovanie (55%) |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
36086592 |
Iné |
1 192,51 € |
02.06.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
079/2023 |
kancelárske potreby |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Zoltán Heizer |
441110707 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
1 282,50 € |
11.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
061/2023 |
Na stravovanie (55%) |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
36086592 |
Iné |
1 312,64 € |
12.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
066/2023 |
materiálové vybav.kuchyne |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Ladislav Sebők -SL-Gastro |
41785606 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
1 332,00 € |
18.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
143/2023 |
učebné pomôcky |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Športujeme s.r.o. |
44484828 |
Iné |
1 434,90 € |
10.08.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
021/2023 |
Poplatok za odvoz TKO 2023 |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Mestský úrad Gabčíkovo |
00305391 |
Iné |
1 480,15 € |
06.02.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
021/2023 |
Poplatok za odvoz TKO 2023 |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Mestský úrad Gabčíkovo |
00305391 |
Iné |
1 480,15 € |
06.02.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
092/2023 |
elektrická energia |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 620,06 € |
05.06.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
119/2023 |
elektrická energia |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 620,06 € |
03.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
136/2023 |
elektrická energia |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 620,06 € |
01.08.2023 |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
146/2023 |
elektrická energia |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 620,06 € |
04.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
168/2023 |
elektrická energia |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 620,06 € |
04.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
198/2023 |
elektrická energia |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 620,06 € |
02.11.2023 |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
111/2023 |
Traktorová kosačka |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Rublik Oskar |
33468915 |
Iné |
1 690,00 € |
22.06.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
002/2023 |
elektrická energia |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 945,60 € |
03.01.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
017/2023 |
elektrická energia |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 945,60 € |
01.02.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |